不對(duì)的,我發(fā)給你登錄。
固定資產(chǎn)清理完成后,如為借方余額: 借:資產(chǎn)處置收益 貸:固定資產(chǎn)清理 而如為貸方余額 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 為什么呢
固定資產(chǎn)清理完成后,為什么如為借方余額: 借:資產(chǎn)處置收益 貸:固定資產(chǎn)清理 而如為貸方余額 借:固定資產(chǎn)清理 為什么借方余額貸固定資產(chǎn)清理 而貸方余額借固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益
第一步,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理(殘值金額) 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 第二步,發(fā)生的清理費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 第三步,收回的價(jià)款 借:銀行存款(變賣收入金額) 貸:固定資產(chǎn)清理 第四步,結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益 如果是損失時(shí),固定資產(chǎn)清理余額為借方余額 借:營業(yè)外支出
老師,轉(zhuǎn)讓單位固定資產(chǎn)貨車,固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入。如果固定資產(chǎn)貸方余額,借:固定資產(chǎn)清理,貸:其他業(yè)務(wù)收入
公司轉(zhuǎn)讓設(shè)備時(shí): 1、開具發(fā)票:借:其他應(yīng)收款-XX公司 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 2、把要轉(zhuǎn)賣的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣的分錄對(duì)嗎?
你好,我們是新辦的企業(yè),才剛開始經(jīng)營,不過購入了一個(gè)1800萬的廠房,這個(gè)做賬怎么處理
稅局物流企業(yè)取得高額成品油,輪胎,發(fā)票稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)提示 怎么處理
收到的認(rèn)證費(fèi)用計(jì)入什么科目,不用還回去?
老師您好!請(qǐng)問一下老師第二季度的銷項(xiàng)銀行直接扣了,怎么入賬呢
別的供應(yīng)商的產(chǎn)品拿到我們廠來速凍下,那開票名稱應(yīng)該是什么?我們是食品廠
開的普通發(fā)票怎么做賬
勞務(wù)派遣公司,這個(gè)怎么取數(shù),是取個(gè)稅還是年度匯算清繳的數(shù),人數(shù)不同的時(shí)候怎么辦
企業(yè)所得稅季報(bào),季末資產(chǎn)總額以萬元為單位,資產(chǎn)總額是10000000元,以萬為單位,數(shù)字填多少
老師,2023年的貸方應(yīng)付賬款要改成現(xiàn)金。是不是直接在本月調(diào)整分錄就可以了
國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)要繳納印花稅嗎
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
老師,我把你說的1和2合并了,我是賣錢了。接下來做的4。 不過我家沒實(shí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒用“資產(chǎn)處置損益”科目
好小準(zhǔn)則就直接用營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出。
報(bào)廢才用營業(yè)外收支嘛
老師,1和2分錄,算下來,固定資產(chǎn)清理有借方余額,從貸方轉(zhuǎn)出去,那分錄4寫成,借固定資產(chǎn)清理,貸營業(yè)外收入
因?yàn)槟銢]有這個(gè)科目,所以才用營業(yè)外收支。
是的,你的處理是對(duì)的,賬務(wù)處理對(duì)。
老師,你幫我看看這個(gè)分錄,我總覺得哪里有問題,營業(yè)外收入在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就出現(xiàn)紅字了,對(duì)嗎?
你好,營業(yè)外收入增加是在貸方。
老師,我沒明白你的意思,賣錢了用營業(yè)外收入科目吧
我查了下,沒提足折舊,固定資產(chǎn)凈值是8700,買了2000現(xiàn)金。這賣虧錢了啊。老師,那用什么科目啊?營業(yè)外支出嗎?
銷售的那一筆業(yè)務(wù)是收入記到固定資產(chǎn)清理 處置損益記到營業(yè)外收入。
前面發(fā)你的分錄沒看嗎
我看了啊,你說的營業(yè)外收入增加在貸方,我也知道增加在貸方,減少在借方,我的分錄有沒有問題啊
你看一下你結(jié)轉(zhuǎn)損益那個(gè)科目,我看你那圖片營業(yè)外收入是在借方。
處置損益的科目記營業(yè)外收入在借方,損益結(jié)轉(zhuǎn)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄啊
你好?處置損益的科目記營業(yè)外收入在借方 這不對(duì) 收入增加在貸方?
處置損益,應(yīng)該讓固定資產(chǎn)清理科目無余額吧,固定資產(chǎn)清理在貸方轉(zhuǎn)出去,借方營業(yè)外收入,你說不對(duì),那怎么記???
對(duì)的? 清理科目是借方余額嗎 這樣轉(zhuǎn)出時(shí) 借方是營業(yè)外支出 不 是收和??
賣錢了,不應(yīng)該用營業(yè)外收入嗎,賣賠了用營業(yè)外支出,賣賺了用營業(yè)外收入???
你好 不對(duì)呀? 賣錢了,不應(yīng)該用營業(yè)外收入嗎,不對(duì) 記清理科目 賣賠了用營業(yè)外支出,賣賺了用營業(yè)外收入???這個(gè)對(duì)? ???2023-
賣賠了用營業(yè)外支出,賣賺了用營業(yè)外收入???這個(gè)對(duì) 2023- 沒明白你這句話。這句話是個(gè)肯定句還是疑問句???
你好?賣賠了用營業(yè)外支出,賣賺了用營業(yè)外收入?