上年1-12月計(jì)提的工資表人數(shù)合計(jì)/12
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題:勞務(wù)派遣和勞務(wù)分包的人數(shù),算公司人數(shù)么?支付的費(fèi)用算工資基數(shù)么?這兩個(gè)發(fā)票發(fā)票上的稅收編碼是什么呢? 之前有收到*人力資源*勞務(wù)費(fèi),這是勞務(wù)派遣么? 個(gè)人認(rèn)為不算,因?yàn)橛邪l(fā)票在。
老師,想問(wèn)一下勞務(wù)派遣公司每個(gè)月派遣臨時(shí)工400多人,每個(gè)月給這些臨時(shí)工申報(bào)個(gè)稅工資,那申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,從業(yè)人數(shù)要把這1400多臨時(shí)工人數(shù)算上嗎?還是光填管理人員從業(yè)人數(shù)就行?
1、分公司非獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅月度預(yù)繳的時(shí)候,分公司的從業(yè)人數(shù)是單獨(dú)填寫(xiě)還是在總公司匯總填寫(xiě)? 2、匯算清繳的時(shí)候,總分公司從業(yè)人數(shù)怎么填?
老師:想問(wèn)下、小微企業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人。這一規(guī)定,對(duì)于勞務(wù)派遣公司來(lái)說(shuō)的話(huà),這個(gè)人數(shù)是怎么確認(rèn)呢?包括派遣員工嗎?
老師,年度財(cái)務(wù)報(bào)表是怎么取的數(shù)呀?是按23年12月份的三個(gè)表嗎?現(xiàn)在在是做企業(yè)匯算清繳的時(shí)候
請(qǐng)問(wèn)為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢(xún)一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周?chē)痰暌黄饏⑴c來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣(mài)零食冷飲等銷(xiāo)售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開(kāi)票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒(méi)有扣怎么處理啊?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
看個(gè)稅申報(bào)表嗎。還是看企業(yè)年度匯算清繳里面的
看個(gè)稅申報(bào)表就是24.2-25.1申報(bào)的個(gè)稅人數(shù),不是所屬期