您好,這種是不需要繳納印花稅的,都沒范圍
進(jìn)出口會(huì)計(jì)主要做哪些工作? 另外,如果工廠貨物增值稅專用發(fā)票已經(jīng)開過來(lái)了,我這邊只是代理出口,那我這邊還需要再向外開發(fā)票嗎?我們只是代理,賺一點(diǎn)服務(wù)費(fèi),沒有增值,這種怎么操作的?麻煩哪位老師詳細(xì)解答一下及相關(guān)流程,非常感謝!
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個(gè)公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個(gè)公司是收到的進(jìn)項(xiàng)票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項(xiàng)票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個(gè)公司沒有進(jìn)項(xiàng),開出去的銷項(xiàng)票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個(gè)公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個(gè)公司稅種核定是資金賬簿和財(cái)產(chǎn)租賃合同,第二個(gè)公司的稅種核定是資金賬簿 財(cái)產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請(qǐng)問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,我們這邊開了現(xiàn)代服務(wù)-工程管理服務(wù)的票,這個(gè)需要繳納印花稅嗎,要交的話是選哪個(gè)類別呢
比如廣告公司開廣告制作的發(fā)票,稅收編碼可以選擇印刷品嗎?因?yàn)槿绻_設(shè)計(jì)服務(wù)*廣告制作的話,稅務(wù)系統(tǒng)就會(huì)認(rèn)定這個(gè)需要繳納文化事業(yè)費(fèi),但是按政策來(lái)講廣告制作又是免交文化事業(yè)費(fèi)
我這邊收到現(xiàn)代服務(wù)*制作費(fèi)的發(fā)票,是那種展臺(tái)的制作費(fèi),這種的話是否需要繳納印花稅?如果要交,需要按照哪個(gè)類別繳納?麻煩老師解答下
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤(rùn)要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)費(fèi)用以前調(diào)增過,24年的時(shí)候沖了一筆,24年匯算的時(shí)候需要調(diào)減嗎?
個(gè)人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
老師請(qǐng)問:企業(yè)所得稅年報(bào)主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報(bào),是什么原因呢
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時(shí)全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師前面的財(cái)務(wù)計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
哦哦,這種我總是在承攬合同和不交印花稅徘徊,有點(diǎn)分不太清,他這個(gè)寫制作費(fèi)也是不屬于承攬么?這個(gè)怎么去做區(qū)分會(huì)好點(diǎn),麻煩老師教一下
對(duì)的,不屬于承攬,承攬是和人工相關(guān)的