你好; 這個如果是承攬業(yè)務來管理服務 ; 要按加工承攬合同繳納印花稅的??
老師,現(xiàn)代服務市場調(diào)研費需要繳納印花稅嗎?如果需要選印花稅的哪個稅目呢?
老師,我們這邊開了現(xiàn)代服務-工程管理服務的票,這個需要繳納印花稅嗎,要交的話是選哪個類別呢
老師,我們是技術(shù)服務—鑒證咨詢服務,合同是檢測合同,也有個別技術(shù)合同,這些業(yè)務是都需要交印花稅嗎?哪些不需要交印花稅呢
老師,請問:我們與一家公司簽定了一份購買技術(shù)服務的合同,是對方向我們提供技術(shù)服務,這份合同需要交印花稅嗎?如果要交的話是選哪個科目呢?
我這邊收到現(xiàn)代服務*制作費的發(fā)票,是那種展臺的制作費,這種的話是否需要繳納印花稅?如果要交,需要按照哪個類別繳納?麻煩老師解答下
免稅的怎么轉(zhuǎn)出啊,電子稅務局申報的時候
老師您好,我想請教一下,比如我們工地購買一批鋼筋暫時讓對方不開票,后期再開,這樣對公轉(zhuǎn)賬對對方材料商會有風險?
老師請問我們公司2024年就一個人年度工資申報,2025年4月份申報社保,出來工資調(diào)整我在電子稅務局添加出來登記年度是2024年,現(xiàn)在報2024年度繳費工資申報,我添加的兩個人也在,我填的是上年新繳費工資申報,系統(tǒng)一直顯示處理中,說單位存在多個社保登記信息。什么情況
請問下如果付貨款是因為有稅金往來的話,我這邊要掛什么科目或者做什么往來呢,比如我們對公付10萬貨款,但是對方扣4點的稅金,私下返還剩余款回來,我這邊內(nèi)部要怎么做賬合適
老師,親問企業(yè)捐贈抵扣企業(yè)所得稅,對公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補開發(fā)票嗎?公司捐贈抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當時的分錄借庫存現(xiàn)金。貸其他應付款-股東 借管理費用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補助款應該怎么做分錄呢?
老師,您好!請問:建設工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請問出口貿(mào)易公司的業(yè)務只有出口業(yè)務,沒有內(nèi)銷業(yè)務,出口的貨物是免稅的,請問對應開回來的成本專用發(fā)票的進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
因為我們公司只有工程設計和承包的業(yè)務,應該也是算工程承包類的管理
這個是不是按建筑安裝工程承包合同來算
?你好 ;? ? 不算的; 你按? 加工承攬合同? ?