這的這個需要進入應交稅費-待認證進項稅
老師發(fā)飆,發(fā)票不抵扣勾選需要做賬嗎 ??是以前年度的未勾選的發(fā)票 ,金額很小
增值稅進項發(fā)票勾選不抵扣和勾選抵扣,是什么區(qū)別,待認證進項稅額是未認證的進項嗎?那未認證進項需要入賬嗎,留抵稅額是認證未抵扣的還是未認證未抵扣的也要算進去??
未抵扣勾選的進項發(fā)票,需要做賬嗎?
你好老師,本月的進項不抵扣也需要勾選嗎?如果勾選不抵扣怎么做賬呢
老師好,當月需要抵扣的進項發(fā)票,需要當月勾選嗎?我上個月沒有勾選進項發(fā)票,這個月初勾選能抵扣上月的嗎?
關于增值稅的問題; 計提的時候, 借記“應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)”,貸記“應交稅費-未交增值稅”。 繳納的時候 借記“應交稅費-未交增值稅”, 貸記“銀行存款” 那這樣應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)一直掛著余額,還需要把余額結轉嗎?
老師我想請教下個體戶平價轉租商鋪要交個人所得稅嗎?他沒有利潤呀,是他租了物業(yè)的房子,他一個人用不了那么大的面積,轉租給我們,價錢是跟物業(yè)給他的價錢,現(xiàn)在是們想叫他開房租發(fā)票給我們,他肯定是不想開票的, 我們想?yún)f(xié)商叫他開票稅錢我們出,看下他要不要交個稅
老師在初建賬套時候,根據(jù)上月的科目余額表數(shù)據(jù)如何填下面這幾個話框的數(shù)據(jù)啊?
離職后發(fā)現(xiàn)員工的個稅沒扣怎么辦?
你好,發(fā)工資分兩部分,一部分打卡里,一部分發(fā)現(xiàn)金,現(xiàn)金部分有40萬,但是這40萬沒有入賬。如果再起個勞務戶,這40萬按勞務支出,有勞務票。每年能節(jié)省多少稅錢
總公司欠的有錢,分公司會有影響嗎,
我們是醫(yī)藥公司,拉貨的板車90元記入什么科目
上月多繳增值稅,下個月再抵扣回來,現(xiàn)在賬上未繳增值稅在借方,那賬上需要怎樣處理,分錄怎么做?
2.下列有關了解固有風險因素的說法中,錯誤的是(A )。C A.了解被審計單位及其環(huán)境和適用的財務報告編制基礎,有助于注冊會計師識別可能導致認定易于發(fā)生錯報的固有風險因素 老師編制基礎會影響報表層面和認定層兩方面嗎
老師,實收資本是按月月申報印花稅,還是報一次就行
那收到進項可抵扣發(fā)票,不勾選抵扣,怎么做賬呢?
分錄怎么做?
就是正常的做賬,只是增值稅的科目用應交稅費-待認證進項稅