同學,你好 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
職工去年工資忘記計提了,今年補計提和發(fā)放,這個會計處理和分錄怎么做
老師問下,補提去年20年的工資,會計分錄應(yīng)如何做
你好老師,去年12月份計提工資的時候少了一個人的,1月發(fā)放工資,需要補計提這個人工資怎么做分錄
老師,去年漏計提的工資,這個月補計提應(yīng)該怎么做會計分錄?
老師 6月份計提7月工資 計提少了 7月應(yīng)該怎么做補記提的分錄啊
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,是工資之前計提了,但是后面工資不在這個公司發(fā)放了。這筆數(shù)應(yīng)該怎么處理
同學,你好 工資不發(fā),需要紅沖掉
怎么做這個會計分錄呢?
是去年的
同學,你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整
摘要應(yīng)該怎么寫才好
同學,你好 沖銷工資