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老師,去年漏計提的工資,這個月補計提應(yīng)該怎么做會計分錄?

2023-06-06 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-06 09:36

同學,你好 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶4077 追問 2023-06-06 09:40

老師,是工資之前計提了,但是后面工資不在這個公司發(fā)放了。這筆數(shù)應(yīng)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-06-06 09:40

同學,你好 工資不發(fā),需要紅沖掉

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快賬用戶4077 追問 2023-06-06 09:41

怎么做這個會計分錄呢?

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快賬用戶4077 追問 2023-06-06 09:41

是去年的

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齊紅老師 解答 2023-06-06 09:41

同學,你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4077 追問 2023-06-06 09:42

摘要應(yīng)該怎么寫才好

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齊紅老師 解答 2023-06-06 09:43

同學,你好 沖銷工資

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同學,你好 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
2023-06-06
那你就要先補計提,然后發(fā)放
2021-04-09
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
2024-03-22
你好!請問你是小企業(yè)會計準則嗎?
2020-12-10
需要直接 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2024-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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