你好,你取得的專票可以抵扣的

一般納稅人像農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品,可憑農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。(是所有的一般納稅人嗎?)
老師,請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品雞肉,進(jìn)行深加工成其它產(chǎn)品,一般納稅人,原料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
一般納稅人購(gòu)進(jìn)肉,凍品等農(nóng)產(chǎn)品普通免稅發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是一般納稅人,原材料是牛肉,羊肉,豬肉等,進(jìn)原材料一直沒見過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,老板說(shuō)都是和農(nóng)戶收的,請(qǐng)問(wèn)這種情況,算農(nóng)產(chǎn)品嗎?能計(jì)算抵稅嗎?
一般納稅人從貿(mào)易公司購(gòu)進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品,開出了專用發(fā)票,發(fā)票上的名稱是農(nóng)副食品,請(qǐng)問(wèn)這種算是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎,可以進(jìn)行抵扣嗎?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


那取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票不是專票呢?
有些農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎?無(wú)票這樣可以抵扣嗎?
農(nóng)產(chǎn)品是免稅,你需要取得免稅的普票,沒有票是沒法抵扣的
老師,取得免稅普通是不是可以按9%進(jìn)行抵扣
是的,取得免稅普通是可以按9%進(jìn)行抵扣