同學(xué)您好,需要先稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票才可以抵扣
“納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。” 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請(qǐng)問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
甲公司是增值稅一般納稅人,主要產(chǎn)品為實(shí)木門。適用的增值稅稅率為13%。不含增值稅銷售額為2000萬元。實(shí)木門的主要原材料是加工過的杉木板、等板材,除板材外其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為100萬元,請(qǐng)通過計(jì)算回答哪個(gè)方案是最優(yōu)方案。 方案一:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中收購已加工過的杉木板等板材800萬元。 方案二:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中直接收購原木,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,注明價(jià)款500萬元,然后雇用農(nóng)民加工成符合要求的板材,加工費(fèi)300萬元。
甲公司是增值稅一般納稅人,主要產(chǎn)品為實(shí)木門。適用的增值 稅稅率為 13 。不含增值稅銷售額為 2000 萬元。實(shí)木門的主要原材料 是加工過的杉木板、櫸木板等板材。除板材外其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為100 萬元,請(qǐng)通過計(jì)算回答哪個(gè)方案是最優(yōu)方案。(20分) 方案1:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中收購已加工過的杉木板、櫸木板等板材800 萬元。 方案2:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中直接收購原木,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,注明 價(jià)款500萬元,然后雇用農(nóng)民加工成符合要求的板材,加工費(fèi)300萬元。
甲公司是增值稅一般納稅人,主要產(chǎn)品為實(shí)木門。適用的增值稅稅率為13%。不含增值稅銷售額為2000萬元。實(shí)木門的主要原材料是加工過的杉木板、等板材,除板材外其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為100萬元,請(qǐng)通過計(jì)算回答哪個(gè)方案是最優(yōu)方案。方案一:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中收購已加工過的杉木板等板材800萬元。方案二:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中直接收購原木,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,注明價(jià)款500萬元,然后雇用農(nóng)民加工成符合要求的板材,加工費(fèi)300萬元。
3. 甲公司是增值稅一般納稅人,主要產(chǎn)品為實(shí)木門。適用的增值 稅稅率為 13。不含增值稅銷售額為 2000 萬元。 實(shí)木門的主要原材料 是加工過的杉木板、樣木板等板材。除板材外其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為 100 萬元,請(qǐng)通過計(jì)算 回答哪個(gè)方案是最優(yōu)方案。(20分) 方案1:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中收購己加工過的杉木板、樣木板等板材 800 萬元。 方案2:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中直按收購原木,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,注明 價(jià)款 500 萬元,然后雇用農(nóng)民加工成符 合要求的板材,加工費(fèi) 300 萬元。
我去年計(jì)提應(yīng)收賬款的1%的壞賬準(zhǔn)備,今年那筆應(yīng)收賬款全額收回了 我應(yīng)該怎么做分錄 銷掉這比壞賬準(zhǔn)備的信用減值準(zhǔn)備呢
勞務(wù)報(bào)酬1000塊錢,個(gè)稅是多少?
現(xiàn)在公司招退伍的軍人有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
退休的養(yǎng)老金怎么算的?每年上漲的金額怎么算
簽勞務(wù)合同每個(gè)月萬八千左右的工資,需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?這種能長(zhǎng)期簽嗎?
老師,這個(gè)票開的對(duì)吧
老師表格50-5+50怎么輸入函數(shù)
老師這個(gè)發(fā)票開的對(duì)嗎
老師。我們我有個(gè)個(gè)體,核定定期定額征收,4月和5月誤開了兩張專票,本來開普票的,開錯(cuò)了,會(huì)被取消核定征收嗎
你好老說我,我一個(gè)同事離職了,然后老板另外一個(gè)公司有項(xiàng)目,需要他短暫干一段時(shí)間,是按全職給她報(bào)工資還是按勞務(wù)費(fèi)申報(bào)