您好, 年初匯率是6.45,年末是6.2,長期借款是負(fù)債,匯率降低,我們付出去的人民幣就少了,所以負(fù)債減少在借方,沖減在建工程。
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
國內(nèi)甲公司的記賬本位幣為人民幣。1、2x15年1月1日,為建造某固定資產(chǎn)專門借入長期借款20000美元,期限為2年,年利率為5%,每年年初支付利息,到期還本。當(dāng)日即期匯率為1:6.452、2x15年12月31日的計(jì)提當(dāng)年借款利息1000美元。當(dāng)日市場(chǎng)匯率為1:6.2(2x15年全年屬于借款費(fèi)用資本化期間)3、年末對(duì)外幣項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,期末匯率1:6.24、2x16年1月1日,支付2x15年利息,當(dāng)日即期匯率為1:6.22。匯兌差額應(yīng)當(dāng)予以資本化,計(jì)入在建工程成本。請(qǐng)問老師分錄怎么寫有詳細(xì)過程嗎為什么對(duì)外幣項(xiàng)目調(diào)整,長期借款減少應(yīng)付利息不是也是外幣性項(xiàng)目
老師,看第二筆分錄也就是最下面的那個(gè),為什么要借長期借款——美元而不是放在貸方,他不是說匯兌差額應(yīng)當(dāng)予以資本化,計(jì)入成本里面嗎?在建工程也應(yīng)該放在借方才對(duì),因?yàn)槌杀驹黾恿寺?,怎么感覺這筆分錄的借貸方向反過來了?
老師,剛接手一個(gè)賬,上個(gè)月有一筆預(yù)收賬款,之前會(huì)計(jì)說不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,應(yīng)為之前已經(jīng)建立了預(yù)收賬款科目也有發(fā)生額,我得通過預(yù)收賬款科目呀,之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺不對(duì)呢 收到錢賬上的分錄 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借:銀行存款5000 貸:庫存現(xiàn)金 5000 借:銀行存款5000 貸:預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺得,銀行存款對(duì)不上呢,本身紅沖回來就是原先的金額了,在借一個(gè)5000元,不多了嗎?
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 現(xiàn)在因?yàn)橐豁?xiàng)目,B公司需要貸款.A公司與銀行簽訂合同.. 當(dāng)時(shí)放的這筆貸款是在A公司的賬戶, 借:銀行存款 貸:長期借款 A公司作為監(jiān)管賬戶一直直接對(duì)接項(xiàng)目方支付工程款 借:在建工程 貸:銀行存款 現(xiàn)在之前的憑證有2筆業(yè)務(wù)看不懂,麻煩回答一下 1??:這個(gè)賬戶的錢支付完了以后把在建工程打包轉(zhuǎn)至其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)收款 貸:在建工程 因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目后期還有付款,賬戶錢已支付完.后期的花費(fèi)也是在其他應(yīng)收款里面記著 2??:B公司在賬戶錢支付完了以后,自己支付了項(xiàng)目應(yīng)還本金,因此A公司要沖減長期借款,A公司的分錄是這樣寫的 借:長期借款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在沒看懂的是,B公司還本A公司沖減長期借款.為什么是貸其他應(yīng)付款 第二現(xiàn)在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個(gè)二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面,自開了專票給租客。現(xiàn)在專票開出來了以后,是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面,另行申報(bào)印花稅,還是等下個(gè)月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個(gè)主稅,一起申報(bào),謝謝。
房子2024年1月1日確定,出租1300平米自用500平米,請(qǐng)問出租的那部分申報(bào)租金收入是年收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分別計(jì)征
員工應(yīng)該是2月份入職的,但是二月三份工資0元,4月份開始發(fā)工資,但報(bào)稅的時(shí)候是6月份才開始跟他申報(bào),那么這種情況下,那是金額對(duì)的,但是這個(gè)減免費(fèi)用費(fèi)用就會(huì)有差異,那這種情況下怎么調(diào)整?
新接收的賬應(yīng)該先做什么
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購進(jìn)的物品有兩百多萬沒有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時(shí)候沒注意到這個(gè)問題,請(qǐng)問現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶如果核定的是 8萬 /月,季度開了35萬。經(jīng)營所得是 35萬算還是 35-8*3=11萬來算呢
匯率降低,付出去的人民幣就少?那如果是資產(chǎn)呢,有點(diǎn)搞不懂
資產(chǎn)的增加在借方體現(xiàn),負(fù)債的減少在借方。之前是6.45的匯率,應(yīng)付賬款100萬美元,換算成人民幣=645,年底是6.2,換算成人民幣是620,要付出去的錢變少了,所以負(fù)債的減少在借方。