您好,你是要調(diào)去年的賬,是吧
如果用財務(wù)軟件反結(jié)賬回去,補(bǔ)做上收入,重新出正確的財務(wù)報表后,和23年1月的期初數(shù)不一致,這個怎么調(diào)整?
涉及往年的調(diào)賬搞不懂啊,老師!因?yàn)槲医衲?月調(diào)整了2023年的增值稅申報表,增加了無票收入進(jìn)去,稅務(wù)上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表,賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改帳,而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財務(wù)軟件里引出的去年的利潤表,那我稅務(wù)上怎么申報年度財務(wù)報表啊,還能不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報呢?如果根據(jù)這個申報,那么我稅務(wù)上年度財務(wù)報表和我的第四季度所得稅申報表收入金額就不一樣啊
老師,去年10份補(bǔ)繳5月的無票收入稅款,當(dāng)時直接更正了5月的增值稅申報表,但是沒有反結(jié)改報表喂沒改財務(wù)報表,造成后面一個季度的財務(wù)報表和增值稅申報表收入金額不一致,這種差異可以存在嗎,需要調(diào)整去年的財務(wù)報表和賬嗎
用到以前年度損益調(diào)整了如果報表調(diào)整年初數(shù)據(jù),但是做賬軟件的財務(wù)報表23年12月的數(shù)據(jù)還是跟調(diào)整的不一致啊,這個有關(guān)系嗎
23年1季度稅局沒報財務(wù)報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務(wù)報表和財務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報也按照2季度利潤表報的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務(wù)報表利潤表和財務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。這種情況,問題①23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務(wù)報表都要更正嗎,問題②可以不更正在當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整嗎,那30自始至終沒付出去,沒法票,調(diào)整需要怎么寫分錄呀
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的第五項(xiàng):各類基本社會保障性繳款填寫什么
對方是個人給我們拍的宣傳片,開了發(fā)票,我是不是要幫他申報個稅,怎么報
老師以前年度的費(fèi)用少記或多記,次年的匯算清繳怎么出理
一般納稅人公司。進(jìn)項(xiàng)稅問題。 老師。我新入職的公司是一般納稅人。我感覺公司的進(jìn)項(xiàng)稅的分錄好像不太多,想在匯算清繳前整理一下,但是我自己對自查也不太清楚, 應(yīng)如何查才快速整理進(jìn)項(xiàng)稅問題?
老師,您好,請問下軟件企業(yè)需要填哪些表呀,做24年的匯算清繳,我們還不是高新
請問老師,工程上用電費(fèi)用是用的第三方的,那這還用交印花稅嗎?
5179行業(yè)的研發(fā)支出匯算時是不是只能做到管理費(fèi)用下?
請問下老師,工商年報里面的實(shí)繳出資額沒有實(shí)繳是填0吧?那個時間填哪個時間呀?
是的,讓補(bǔ)收入
你通過以前年度損益做到今年就可以了
那就不用調(diào)整去年的財務(wù)報表了嗎?
不用調(diào)了,你通過這個科目,會自動抵減去年的利潤的
那只需要調(diào)整增值稅申報表嗎?
是的,就是你說的這個意思
所得稅的不用調(diào)嗎
你說的是利潤表,是吧,這個也要更正下,交稅
資產(chǎn)負(fù)債表還有所得稅申報表?
這些表你可以在電子稅務(wù)局更正
都得更正了吧?
是的,這些都要更正