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老師您好,近幾年企業(yè)所得稅一直沒交,全部彌補以前虧損了,稅務(wù)局讓寫一下原因,這個數(shù)據(jù)咋寫呢?

2023-06-05 07:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-05 07:28

你好,你是彌補什么時候的虧損?那個時候為什么會有這么多的虧損?

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快賬用戶8485 追問 2023-06-05 07:30

之前建廠損耗比較大,19年搞得有研發(fā),所以一直虧損,

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齊紅老師 解答 2023-06-05 07:31

你好,,那你就這樣寫就可以了。寫哪一年?因為什么事?虧損了多少?最近這幾年利潤是多少?一共彌補了多少?

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你好,你是彌補什么時候的虧損?那個時候為什么會有這么多的虧損?
2023-06-05
首先你在申報的時候看一下,一般所得稅申報的報表從二季度以后就可以帶出來之前的虧損,直接可以彌補的。 如果盈利十萬,今年只要計提10萬的所得稅就可以了。如果之前已經(jīng)繳了一萬,那你應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅會借方多出來一萬,以后退了就行了。
2021-01-09
你匯算后,他自動帶入以前的虧損數(shù)啊
2022-03-09
對的是的,那你不用申報匯算清繳就可以填寫預(yù)繳。
2023-04-13
年度匯算清繳,整體相當于重新計算一遍
2022-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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