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如我們收到了一張專用發(fā)票金額1200,實際支付金額1000元,進行稅是67.92元。怎么進行賬務(wù)處理

2023-06-03 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-03 10:39

你好,是什么原因?qū)е?00沒有支付呢??

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快賬用戶1805 追問 2023-06-03 10:42

就是多開了,沒有什么原因,我怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-06-03 10:43

你好,既然是多開了,就需要退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬。 借:庫存商品或原材料等科目??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?

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快賬用戶1805 追問 2023-06-03 10:44

不好意思,我搞錯了,是搞活動多了200

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齊紅老師 解答 2023-06-03 10:45

你好,200是什么性質(zhì)的優(yōu)惠??

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快賬用戶1805 追問 2023-06-03 10:52

買保險少收了,但是對方只能按1200開,我只付了1000

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齊紅老師 解答 2023-06-03 10:55

你好 借:管理費用?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 ,營業(yè)外收入

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你好,是什么原因?qū)е?00沒有支付呢??
2023-06-03
你好,你意思發(fā)票600,實際收款500嗎
2020-10-22
您好,您是買方還是賣方?開發(fā)票是否滿足收入確認時點?
2021-09-18
按照實際發(fā)生的金額入賬,即按照800元入賬。若費用發(fā)生在當(dāng)月的,支付時就入費用 借:管理費用 800 貸:銀行存款 800 發(fā)票收到后放在記賬憑證后面即可
2020-10-02
同學(xué)你好 直接原分錄負數(shù)紅沖
2021-05-12
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