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發(fā)票金額比實(shí)際支付金額多要怎么處理?比如費(fèi)用800元,當(dāng)月轉(zhuǎn)賬支付,次月收到發(fā)票1000元。會計科目要怎么做?

2020-10-02 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-02 13:57

按照實(shí)際發(fā)生的金額入賬,即按照800元入賬。若費(fèi)用發(fā)生在當(dāng)月的,支付時就入費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 800 貸:銀行存款 800 發(fā)票收到后放在記賬憑證后面即可

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快賬用戶1556 追問 2020-10-02 14:02

發(fā)票是專票,而且不能作廢了

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齊紅老師 解答 2020-10-02 14:04

那發(fā)票可以入賬,就入賬800,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也是抵800對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅,多于的部分轉(zhuǎn)出

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按照實(shí)際發(fā)生的金額入賬,即按照800元入賬。若費(fèi)用發(fā)生在當(dāng)月的,支付時就入費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 800 貸:銀行存款 800 發(fā)票收到后放在記賬憑證后面即可
2020-10-02
你好 掛賬的應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外收入 不需要過度 本年內(nèi)的發(fā)票直接計入損益
2021-05-11
您好 借:相關(guān)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款(發(fā)票金額-實(shí)際支付金額)
2021-11-19
你好,是發(fā)票金額多開了?
2021-07-23
你好,是什么原因?qū)е?00沒有支付呢??
2023-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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