您好,這個(gè)是可以的,可以這樣
請(qǐng)問老師,如果對(duì)方用返利給我方的方式(返3萬)抵我方前期所欠貨款(欠113),應(yīng)付賬款還掛著付不出去的3萬,那內(nèi)賬可以用現(xiàn)金走賬,借:庫存現(xiàn)金 3 貸:營(yíng)業(yè)外收入 3 那外賬是怎么個(gè)做法?我感覺外賬還是掛著個(gè)應(yīng)付賬款3,長(zhǎng)期掛賬有風(fēng)險(xiǎn)
去年我們公司有一筆貨款已支付給對(duì)方,但因?yàn)楹献鲉栴},尾款不會(huì)支付了,已付款的部分對(duì)方也不會(huì)開發(fā)票給我們。我可以做借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款-xxx,然后匯算清繳調(diào)增這樣行嗎
老師您好,想咨詢幾個(gè)實(shí)務(wù)問題。1、企業(yè)以前年度的預(yù)收,預(yù)付賬款一直掛賬,累計(jì)金額比較大.,有什么方法可以平賬嗎?預(yù)收的,借:預(yù)收賬款,貸:營(yíng)業(yè)外收入。可以嗎 預(yù)付的,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:預(yù)付賬款。這個(gè)匯算清繳時(shí)調(diào)增??梢詥??
老師您好,我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款60萬元,一直未付款,對(duì)方也沒有開過發(fā)票?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要處理該筆賬務(wù),我想應(yīng)該借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入;財(cái)務(wù)主管的建議是:紅字沖紅原憑證,再借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問這樣處理可以嗎?麻煩您了
請(qǐng)問老師付對(duì)方單位貨款,以前年度然后收到的發(fā)票少于360元一直掛著應(yīng)付賬款借方,這樣可以做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
實(shí)習(xí)生工資計(jì)算個(gè)稅有什么規(guī)章制度嘛?
增值稅一般納稅人取得的福利費(fèi),招待費(fèi)的專用發(fā)票是做不抵扣勾選還是做抵扣勾選之后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,訂單是3000,生產(chǎn)線生產(chǎn)1000個(gè),工時(shí)是8人8小時(shí)=64,其中不良品是50個(gè),把不良返修好,2人返修工時(shí)3小時(shí)=6,入庫1050個(gè),那我核算成本這返修工時(shí)和生產(chǎn)工時(shí)是算一起嗎。
設(shè)備定金可以打到供貨商公司法人私人賬戶嗎?我們對(duì)公戶被鎖朱了
實(shí)習(xí)生工作個(gè)稅申報(bào)按勞動(dòng)報(bào)酬還是工資薪金進(jìn)行申報(bào)呀?未上社保
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
老師那憑證分錄怎么做
借 營(yíng)業(yè)外支出? 貸 應(yīng)付賬款