同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的
老師,我們已抵扣的發(fā)票現(xiàn)在對方重新開負數(shù)發(fā)票過來,是做之前的相反分錄嗎?申報的時候是做進項稅額轉出嗎
我們是采購方,發(fā)票在2021年已做分錄,發(fā)票未抵扣,現(xiàn)在銷售方要開負數(shù)發(fā)票,我們之前2021年做的分錄現(xiàn)在要怎么做?
老師,今天發(fā)現(xiàn)我們在2021年有一張發(fā)票,是我們開出去的發(fā)票,算我們的收入,未做賬,今天這個發(fā)票我們怎么做會計分錄
老師,我們是購買方,進項已經(jīng)抵扣認證,現(xiàn)在給銷售方要沖紅,我們我們這邊購買方開負數(shù)發(fā)票申請,對方銷售方再開負數(shù)發(fā)票嗎
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經(jīng)營所得稅申報分錄: 計提時 借:其他應收款-個體戶法人 貸:應交稅費-個人所得稅 繳納時: 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-個體戶法人 這樣是不是要準確一些?
購買舊房,已知發(fā)票金額,600萬,算房產(chǎn)稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進去?什么情況下加上契稅,什么情況下不加契稅?
老師個體戶是定期定額顯示上期核定應納稅經(jīng)營額是5萬,如果月度收入10萬,需要調(diào)整月度應納稅經(jīng)營額不,還能個體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
那后面附啥憑證?
您可以自制原始憑證,經(jīng)領導審核簽字入賬
老師,對方開了負數(shù)發(fā)票,還要我門自制原始憑證?
說明一下退票原因,走一下審批程序,才符合記賬規(guī)則,經(jīng)審核的原始憑證填制記賬憑證