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你好,老師,有一個(gè)公司承接了一個(gè)項(xiàng)目,包工包料,開了100萬發(fā)票9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在別人給他們開進(jìn)來材料款80萬13個(gè)點(diǎn),這樣他們利潤是20萬,但是增值稅就進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)了,這種情況增值稅就不用交了,但是得叫企業(yè)所得稅,這種情況合理嗎?就是增值稅不交,交企業(yè)所得稅

2023-06-02 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-02 17:53

你好;? 你有利潤了就得繳納所得稅; 這個(gè)是對的;增值稅是因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅抵扣; 不產(chǎn)生增值稅的和附加稅的處理的?

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你好;? 你有利潤了就得繳納所得稅; 這個(gè)是對的;增值稅是因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅抵扣; 不產(chǎn)生增值稅的和附加稅的處理的?
2023-06-02
?你好? ; 所得稅也沒有7%個(gè)點(diǎn); 對方屬于小微嗎 。如果對方屬于小微? 就是2.5%或者5%稅點(diǎn)的? ?
2022-05-27
問題一沒問題,問題二你可以少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)成本,
2021-03-18
同學(xué)你好 就是你掛靠人家要給人家提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
2020-09-16
同學(xué)你好 小微企業(yè)的嗎
2021-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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