你好,設(shè)備按13%開(kāi),安裝服務(wù)按3%簡(jiǎn)易征收
銷(xiāo)售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備同時(shí)提供安裝服務(wù),取得機(jī)器設(shè)備不含增值稅銷(xiāo)售額1000000元,不含增 安裝費(fèi)309000元。甲公司提供的安裝服務(wù)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。 已知:增值稅稅率為13%;增值稅征收率為3%;取得的扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當(dāng)月抵扣。 (3)下列關(guān)于甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備同時(shí)提供安裝服務(wù)的增值稅處理中,正確的是()。 A 銷(xiāo)售機(jī)器設(shè)備同時(shí)提供安裝服務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為[1000000+309000÷(1+3%)]×13%=169000(元 B .銷(xiāo)售機(jī)器設(shè)備増值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為:1000000×13%=130000(元) C 提供安裝服務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額為:309000×3%=9270(元) D .銷(xiāo)售機(jī)器設(shè)備同時(shí)提供安裝服務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額為: :(1000000+309000)×13%=39270(元)
請(qǐng)教一下問(wèn)題 ,跨市銷(xiāo)售設(shè)備及安裝,但開(kāi)發(fā)票是設(shè)備開(kāi)了13稅率,而安裝開(kāi)了發(fā)票9%,這種需在項(xiàng)目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅,是怎樣計(jì)算預(yù)繳的,以上是合同的內(nèi)容,第一欄我開(kāi)了13%的銷(xiāo)售發(fā)票,第二和第三欄開(kāi)了安裝9%的建筑服務(wù)發(fā)票,是這樣開(kāi)嗎,這個(gè)合同是跨市經(jīng)營(yíng)的
老師你好,自產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售貨物同時(shí)提供安裝服務(wù),銷(xiāo)售貨物按13%開(kāi)票,安裝按9%或3%開(kāi)票,那這個(gè)安裝服務(wù)需不需要資質(zhì)呢!還是直接就可以開(kāi)具9%或3%發(fā)票?
公司自產(chǎn)設(shè)備銷(xiāo)售的同時(shí),提供安裝服務(wù), 1、全部開(kāi)一起,13% 2、銷(xiāo)售和安裝分開(kāi)列明,銷(xiāo)售為主,安裝為輔,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票時(shí)候,銷(xiāo)售開(kāi)13%,安裝服務(wù)開(kāi)9% 這樣,第2種方式是不是就合理節(jié)稅了?
@郭老師 銷(xiāo)售空調(diào)同時(shí)提供安裝服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這是屬于混合銷(xiāo)售的吧?如果合同不分開(kāi)簽,那稅率是都按13%開(kāi)嗎,如果分開(kāi)簽合同,銷(xiāo)售空調(diào)是13%,安裝服務(wù)是9%嗎,那還有賣(mài)給對(duì)方的輔材這個(gè)稅率應(yīng)該是多少呢,是按13還是9%
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?