您好,是這樣的,就是說,你智能工程銷售作為13%,然后呢,安裝9%的
前提是建筑行業(yè),承包了中央空調(diào)系統(tǒng)采購及安裝工程。甲方要求合同總價其中的40%金額開具13%稅率的設(shè)備專用發(fā)票,以前只開過9%稅率的建筑服務(wù)類發(fā)票,請問這個13點的發(fā)票商品欄的大類以及小類應(yīng)該選擇和填寫?? 商品欄能否僅列一項,因為整個空調(diào)系統(tǒng)涉及多種設(shè)備及零配件,無法一一列舉
老師,我公司主要是外購安防監(jiān)控設(shè)備以及樓宇對講設(shè)備,然后并負責(zé)安裝的!經(jīng)營范圍其中有安防設(shè)備銷售、安裝、調(diào)試及維護。現(xiàn)在我公司簽訂了一個電子監(jiān)控與樓宇對講的工程施工合同,施工總承包方式承包,包工包料。我家公司開具此項目發(fā)票時,是按建筑安裝類別9%稅率開具,還是按商貿(mào)類混合銷售行為開具稅率13%貨物銷售并安裝的發(fā)票
請教一下問題 ,跨市銷售設(shè)備及安裝,但開發(fā)票是設(shè)備開了13稅率,而安裝開了發(fā)票9%,這種需在項目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅,是怎樣計算預(yù)繳的,以上是合同的內(nèi)容,第一欄我開了13%的銷售發(fā)票,第二和第三欄開了安裝9%的建筑服務(wù)發(fā)票,是這樣開嗎,這個合同是跨市經(jīng)營的
老師你好,我司是一家空調(diào)經(jīng)銷商,現(xiàn)接到了一個工程單子,正常來說零售空調(diào)是包括安裝的,一般納稅人開具發(fā)票單價含稅13%,但是工程的空調(diào)安裝是設(shè)備和安裝拆開計算的,我現(xiàn)在有兩個疑問,第一合同簽訂設(shè)備銷售是13%稅率,那么安裝是按建安服務(wù)9%嗎? 第二個疑問是我在簽訂合同的時候以承包該項工程風(fēng)管暖風(fēng)系統(tǒng)簽訂我是不是能開具工程服務(wù)9%稅率的發(fā)票?
老師你好,我們是工程設(shè)備銷售及安裝的,開票是9%,然后現(xiàn)在我們有部分主合同之外的,小金額的,沒有合同,只有聯(lián)系函,要開9%的發(fā)票,且跨省的,請問這種沒有沒有合同開不了外經(jīng)證該怎么預(yù)繳?。?/p>
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬。產(chǎn)品成本80萬元,公允價值100萬元不含稅,增值稅稅率13% ,當(dāng)年銷售營業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷售收入) 1、會計處理 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費93 貸:庫存商品80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13 問題:分錄中庫存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒有成立工會,需要繳納工會經(jīng)費嗎。稅種認定有認定為按次申報
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經(jīng)把進項認證過了,增值稅也報過了,接下來我問干啥?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費用,怎么做可以在稅前扣除?(租車協(xié)議,賣車給公司不考慮的)
老師是有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報告提醒,我們老板公司很多,每個公司都有控股,然后也會往里面轉(zhuǎn)往來款,還有A公司控股B公司也王里面轉(zhuǎn)往來款,這算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎,用不用去報關(guān)聯(lián)年報
固定資產(chǎn)需要計入明細賬嗎
那異地預(yù)繳是否只對安裝的那部分進行預(yù)繳?
嗯對,這個是可以的
但我申請外出經(jīng)營許可時就把整個合同的金額(有銷售和安裝的金額)都進行備案了,我外地預(yù)繳時就只挑安裝部分的金額進行預(yù)繳,這樣沒問題?
這個是沒問題的,你好