同學(xué)你好 利潤增加所得稅就增加
老師你好 我想問一下掛靠公司開發(fā)票除了交增值稅意外 還需要交企業(yè)所得稅和附加稅嗎
老師你好,我想問一下增值稅13%加附加稅12%加印花稅萬分之三再加5%的企業(yè)所得稅總共稅點(diǎn)是多少,不會(huì)算,麻煩老師幫算一下
老師,貸營業(yè)外收入,是不是無形中增加了企業(yè)所得稅
小規(guī)模納稅人免征增值稅部分計(jì)入營業(yè)外收入,增加的收益,需要多交企業(yè)所得稅,國家免了增值稅,確增加了企業(yè)所得稅,這個(gè)該怎么理解?
老師你好,麻煩問一下,營業(yè)外收入增加了,是不是交的企業(yè)所得稅也需要增加?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,公司把一部分土地賣了,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
同學(xué)你好 做無形資產(chǎn)減少
收到的款怎么做呢
同學(xué)你好 借銀行 貸無形資產(chǎn) 貸銷項(xiàng)
謝謝老師
滿意請給五星好評(píng),謝謝