您好 需要交企業(yè)所得稅和附加稅
老師你好 我想問一下掛靠公司開發(fā)票除了交增值稅意外 還需要交企業(yè)所得稅和附加稅嗎
老師,我們公司是掛靠對(duì)方公司的,他們開票會(huì)收增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)票紅沖了一部分,他們是不是要按照發(fā)票金額退增值稅,附加稅,所得稅?
你好老師,我公司是養(yǎng)牛的企業(yè),除了增值稅和企業(yè)所得稅是免稅之外,還需要交哪些稅?
老師你好,別人掛靠我們公司的,我們給他開了票,還有一部分是要他們補(bǔ)我們的稅錢,增值稅、附加稅印花稅水利基金,還有企業(yè)所得稅,我想問老師,假如我多交的增值稅對(duì)方補(bǔ)專票進(jìn)來,我們就不用收增值稅和附加稅了,請(qǐng)問企業(yè)所得稅還要不要收
別人掛靠自己的勞務(wù)公司做工程,除了開3%發(fā)票外,企業(yè)還需要交幾個(gè)點(diǎn)的稅所得稅?另外收多少掛靠費(fèi)比較合理
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
這個(gè)加一起要交多少
這個(gè)根據(jù)您開具的銷售額金額跟收到的成本費(fèi)用發(fā)票才可以計(jì)算的