你好,費用化的結(jié)轉(zhuǎn)不了成本,都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用才對
請教老師,公司做醫(yī)學(xué)檢驗檢測的(取得收入時收取技術(shù)咨詢服務(wù)費),現(xiàn)收到財政局給的科技研發(fā)項目經(jīng)費,收到時借銀行存款,貸專項應(yīng)付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料;因為現(xiàn)在沒有產(chǎn)生收入,所以月末是借研發(fā)支出,貸主營業(yè)務(wù)成本,同時結(jié)轉(zhuǎn)管理費用-研發(fā)費用,貸研發(fā)支出-費用化支出;還是直接在領(lǐng)用時借研發(fā)支出-費用化,貸原材料呢,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用?】支付費用借研發(fā)支出貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用;那么專項應(yīng)付款科目什么時候結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生當(dāng)期轉(zhuǎn)還是年末或結(jié)題時一次性轉(zhuǎn)
老師您好 因為企業(yè)今年要申報高新技術(shù)企業(yè) 但是往年都沒有做研發(fā)費用 現(xiàn)在需要調(diào)賬 把本屬于研發(fā)人員的工資全部做進了管理費用 是不是調(diào)賬就應(yīng)該是:第一步首先從每月工資那筆憑證沖回 借:管理費用(借方紅字)貸:應(yīng)付職工薪酬(貸方紅字)然后把沖回的該計入研發(fā)人員的工資重新入帳:借:研發(fā)費用-直接人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬 最后再結(jié)轉(zhuǎn)進入管理費用:借:管理費用 貸:研發(fā)費用-直接人工費 企業(yè)全部是屬于費用化
老師,你好。去年我們單位有研發(fā)費用,但是沒有入賬。今年做所得稅匯算清繳時,做了所得稅加計扣除,能退回所得稅。去年的研發(fā)費用都是費用化,都應(yīng)該轉(zhuǎn)到成本里。請問這月需要做什么會計處理?
去年我們單位有研發(fā)費用,但是沒有入賬。今年做所得稅匯算清繳時,做了所得稅加計扣除,能退回所得稅。去年的研發(fā)費用都是費用化,都應(yīng)該轉(zhuǎn)到成本里。請問這月需要做什么會計處理?去年研發(fā)費用賬務(wù)處理應(yīng)該做借:研發(fā)費用~費用化,貸:原材料.應(yīng)付職工薪酬薪酬,月末結(jié)轉(zhuǎn):借:生產(chǎn)成本.貸:研發(fā)費用
老師,我想問一下,我們公司做了高新企業(yè)的研發(fā)費用,年度審計說我們?nèi)斯こ杀咎?,需要把研發(fā)費用分10w元到主營業(yè)務(wù)成本中。我分錄是這么做的: 原來的:借:研發(fā)支出-費用化支出 10w 應(yīng)付職工薪酬 10w 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用-研發(fā)費用-10w 研發(fā)支出-費用化支出 10w 修改后:借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本10w 貸:管理費用-研發(fā)費用 10w 我感覺這個分錄修改錯了,但是不知道正確分錄應(yīng)該怎么修改,麻煩老師幫我看一下,謝謝
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費2萬,做預(yù)收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
資本化的才能結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面。