你好,費(fèi)用化的結(jié)轉(zhuǎn)不了成本,都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用才對(duì)
請(qǐng)教老師,公司做醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)檢測的(取得收入時(shí)收取技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)),現(xiàn)收到財(cái)政局給的科技研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),收到時(shí)借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領(lǐng)用時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料;因?yàn)楝F(xiàn)在沒有產(chǎn)生收入,所以月末是借研發(fā)支出,貸主營業(yè)務(wù)成本,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出;還是直接在領(lǐng)用時(shí)借研發(fā)支出-費(fèi)用化,貸原材料呢,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?】支付費(fèi)用借研發(fā)支出貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用;那么專項(xiàng)應(yīng)付款科目什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生當(dāng)期轉(zhuǎn)還是年末或結(jié)題時(shí)一次性轉(zhuǎn)
老師您好 因?yàn)槠髽I(yè)今年要申報(bào)高新技術(shù)企業(yè) 但是往年都沒有做研發(fā)費(fèi)用 現(xiàn)在需要調(diào)賬 把本屬于研發(fā)人員的工資全部做進(jìn)了管理費(fèi)用 是不是調(diào)賬就應(yīng)該是:第一步首先從每月工資那筆憑證沖回 借:管理費(fèi)用(借方紅字)貸:應(yīng)付職工薪酬(貸方紅字)然后把沖回的該計(jì)入研發(fā)人員的工資重新入帳:借:研發(fā)費(fèi)用-直接人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 最后再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)費(fèi)用-直接人工費(fèi) 企業(yè)全部是屬于費(fèi)用化
老師,你好。去年我們單位有研發(fā)費(fèi)用,但是沒有入賬。今年做所得稅匯算清繳時(shí),做了所得稅加計(jì)扣除,能退回所得稅。去年的研發(fā)費(fèi)用都是費(fèi)用化,都應(yīng)該轉(zhuǎn)到成本里。請(qǐng)問這月需要做什么會(huì)計(jì)處理?
去年我們單位有研發(fā)費(fèi)用,但是沒有入賬。今年做所得稅匯算清繳時(shí),做了所得稅加計(jì)扣除,能退回所得稅。去年的研發(fā)費(fèi)用都是費(fèi)用化,都應(yīng)該轉(zhuǎn)到成本里。請(qǐng)問這月需要做什么會(huì)計(jì)處理?去年研發(fā)費(fèi)用賬務(wù)處理應(yīng)該做借:研發(fā)費(fèi)用~費(fèi)用化,貸:原材料.應(yīng)付職工薪酬薪酬,月末結(jié)轉(zhuǎn):借:生產(chǎn)成本.貸:研發(fā)費(fèi)用
老師,我想問一下,我們公司做了高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用,年度審計(jì)說我們?nèi)斯こ杀咎伲枰蜒邪l(fā)費(fèi)用分10w元到主營業(yè)務(wù)成本中。我分錄是這么做的: 原來的:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 10w 應(yīng)付職工薪酬 10w 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-10w 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 10w 修改后:借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本10w 貸:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 10w 我感覺這個(gè)分錄修改錯(cuò)了,但是不知道正確分錄應(yīng)該怎么修改,麻煩老師幫我看一下,謝謝
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
資本化的才能結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面。