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老師,月初算好上個月工資,15號發(fā)放,請問算好工資的時候,如何計提這個工資。分錄怎么做。有應(yīng)發(fā)工資,實發(fā)工資,扣個人社保,個稅。 這些分錄怎么寫啊。 然后15號那天實際發(fā)放,如何寫?

2023-06-01 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-01 19:41

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款

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2023-06-01
你好,學(xué)員 借管理費用-工資8000 貸應(yīng)付職工薪酬8000
2022-03-06
您好,您可以先計算最近兩個月的合計工資正確金額,減去上月計提工資,即是本月計提工資金額。
2020-07-06
您好 借:管理費用-工資 借:管理費用-單位社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個人社保費 貸:銀行存款
2020-12-26
借管理費用6000加30,加450 貸,應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款6000, 應(yīng)交稅費個稅30, 其他應(yīng)付款450。
2020-11-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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