你好,是不是有無(wú)票收入,然后你增值稅沒(méi)有申報(bào)。
老師工作中小規(guī)模增值稅申報(bào)表收入大于利潤(rùn)表是什么原因呀,專(zhuān)票對(duì)的上就是普票對(duì)不上
利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表的收入有差異是什么原因呢
增值稅納稅申報(bào)表和賬上的收入不一致是什么原因呢
賬上收入大于增值稅申報(bào)表的收入,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)有什么影響,是什么原因引起的呢
申報(bào)所得稅報(bào)表 提示:營(yíng)業(yè)收入與增值稅報(bào)表有較大差異 這個(gè)是什么原因呀 我的增值稅是0申報(bào)的,收入成本也是0申報(bào)
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
不是的呢,想請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)怎么樣可以解釋這些原因呢
你查下實(shí)際是什么原因 增值稅和所得稅一定要一樣 不一樣稅務(wù)局要求一致
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。