是的,就是那樣處理的
老師,想預(yù)提出來下個月的水電費2000,然后是借:管理費用-水電費2000,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用。下個月我同事先墊付了這2000水電費,然后公司再報銷給他,這時候怎么沖減這個月預(yù)提的水電費
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當(dāng)時是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
老師電費和水費分?jǐn)?,我們一個大樓的水電費三家公司分?jǐn)?,我們公司付,其他公司再付給我們。我們公司把增值稅進(jìn)項都抵扣了,其他公司只是付不含稅的金額,這樣做對嗎?
老師,我們是物業(yè)公司,代收商鋪的水電費,分錄這么寫對嗎,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款—商鋪—電費/水費
老師,我公司是物業(yè)公司,按說我公司給客戶收水電費,然后給客戶開水電費發(fā)票很正常,前提是水務(wù)公司和電力公司給我開水電費的發(fā)票進(jìn)來我再開給客戶,但是現(xiàn)在是這樣的,這個水表和電表是水力和電力公司開給另一家物業(yè)公司簽的,這一家也不打算把水表和電表過戶給我們。那能不能電力和水力公司開發(fā)票給另一家物業(yè)公司,這家物業(yè)公司再開水費和電費發(fā)票給我公司,然后我公司再給客戶開水費和電費的發(fā)票呢
無票收入應(yīng)該怎么做賬呢
老師,一次性在個稅系統(tǒng)更正申報24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務(wù)局納稅調(diào)增后繳納的稅費怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問一下還需要把專票復(fù)印了裝訂嗎,進(jìn)項稅
老師好,暫估入庫的商品,季末做主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,公司先開票,后收錢,不考慮稅費例如:開票金額 5萬元,做賬:借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入,次月收貨錢49500,這樣做賬對嗎?借:銀行存款 49500 借:財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應(yīng)收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時的財務(wù)報表那個營業(yè)成本呀,各種費用呀,每個季度報的報的不那么準(zhǔn)確,就是說會多報一些,等到年底年報的時候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營業(yè)成本跟那個其他的費用羅列的跟最后年報的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應(yīng)付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風(fēng)險,然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個人,對方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時,還需要做銷項稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫
個體戶核定能來發(fā)票嗎
那我之前就直接借方管理費,,貸銀行存款,這我怎么調(diào)。
借管理費用~水電費 然后其他應(yīng)收款A(yù)公 關(guān)鍵是你做這個分錄的理由是什么?
就是我這水電費要平攤,我這科目怎么做,才是正確的
你是收票方嗎? 水電費分割單的使用https://zhuanlan.zhihu.com/p/469080382
是的,我是收票方,那我可以把所有電費都做到管理費用嗎。
只做自己承擔(dān)的部分費用。計入管理費用
借管理費用 其他應(yīng)收款_某某公司 貸銀行存款這樣嗎, 那我之前吧所有電費都做管理費用了,我在做什么科目調(diào)整。
借:他應(yīng)收款_某某公司 貸:管理費用