你好,那就需要增加費用,工資等入賬金額,使得第二季度沒有利潤,這樣才可以先不用交稅的。
麻煩汪老師回答一下!如果第二季度我交了一萬多的所得稅,1-6利潤總額35萬 1到9月利潤總額是20萬第三季度不交所得稅。 1到12月利潤總額是10萬第四季度不交所得稅。 匯算清繳的時候怎么算呢?全面應交所得稅10×0.05=5000 實際繳納了1.75萬 退稅1.75萬-5千對嗎
老師好 我是一個零基礎的會計學員 現(xiàn)在要整一份退稅申請 我們單位在2019年度第二季度有利潤然后預繳了一萬多的企業(yè)所得稅 這句話怎么描述啊 因為第二季度有利潤 然后預繳了所得稅 怎么表述呢
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時候虧損太多,現(xiàn)在申報完之后顯示需要退第一季度交的那個1000多的稅了,這個退稅是不是會有風險呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?年度虧損兩百多萬。
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時候虧損太多,現(xiàn)在申報完之后顯示需要退第一季度交的那個1000多的稅了,這個退稅是不是會有風險呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?高新企業(yè)加計扣除一減直接虧損兩萬多萬
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人建筑設備租賃公司, 現(xiàn)在做匯算清繳,24年的時候暫估了一些成本80多萬,比如租賃費、運費等,截止25年3.31日收到了80多萬,然后我25年一季度的時候是虧損-60多萬,暫估收到,但是我把暫估的還沒有紅沖,我就想著我要是紅沖了對我25年第一季度報稅有沒有什么影響呢,我感覺我不太懂這種24年 暫估,然后25年來票紅沖,然后到底會不會對25年產生影響的這個事
老師,匯算清繳退回來的所得稅,現(xiàn)在季報利潤表是負數(shù)要怎么處理?
老師,就是那個無票收入兩張票都是私人打過來的,沒有開發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過來的也沒關系是嗎?有沒有什么風險?
2025年6月,雙休,員工出勤9天,工資1萬,工資是不是10000除以21.75乘以9,1號和2號端午節(jié)放假,需要算在出勤天數(shù)里嗎?端午節(jié)是5月31號
老師,匯算清繳退回來的所得稅,現(xiàn)在季報利潤表是負數(shù)要怎么處理?
老師,我想咨詢一下,我有一套房,打算做商轉公,同時近期也打算做職工貸用于裝修,先處理哪個比較好呢,兩者有影響嗎?
老師,請問,一般納稅人補繳的所得稅匯算清繳要怎么樣做分錄?
老師,個人成立了一個獨資企業(yè),這個報法人的個稅,是個人登陸自然人,還是企業(yè)登陸
老師,我們貨代給我們開了經濟代理服務*代理海運費5萬多,是帶6%稅點的專票,影響我們使用嗎
老師,2024年匯算清繳有退所得稅,是不是做借:未分配利潤貸:應交稅費—應交所得稅
老師,我想問問個人成立了一個個體,這個不用申報個稅吧
就是我先暫估一下費用,暫估的費用以后票回來了就可以先暫估的費用,然后這個季度就先不交稅
你好,思路是這樣的。 這個只是個變通的辦法??
那么老師,我是不是可以暫估一些營業(yè)成本,一些管理費用,銷售費用啥的先暫估上,就算年底他票都沒有回來,回來一部分,那我可以匯算清繳的時候納稅調增,這樣操作可以嗎?
你好,從規(guī)定來說,當然是不能隨意暫估來控制利潤。 但是很多企業(yè)為了避免先預交稅款,是可能會這樣操作的