你好,不可以的。 應(yīng)當(dāng)做到每個(gè)季度一致才是的?
老師,我想問下,如果財(cái)務(wù)報(bào)表第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)跟年報(bào)的不一樣,營業(yè)收入是一樣的,就是一些稅金和費(fèi)用項(xiàng)目不一樣了,導(dǎo)致了利潤總額也不一樣,這樣申報(bào)可以的嗎?還有,年報(bào)的數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)自動(dòng)出來的?我打開的時(shí)候看到有數(shù)據(jù)了,不知道是自動(dòng)出來的還是別人申報(bào)的?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報(bào)表中,把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào),填財(cái)務(wù)報(bào)表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報(bào)表時(shí)把營業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了
老師你好,請(qǐng)問匯算清繳的財(cái)務(wù)年報(bào)跟最后一個(gè)季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)上有些不一樣,調(diào)整后的,都是按實(shí)際填寫的,這個(gè)不一樣有影響嗎?在填寫資產(chǎn)折舊的的時(shí)候我吧這一年的折舊納稅調(diào)增可以嗎?
老師,個(gè)體戶和合伙企業(yè)年度匯算清繳申報(bào)怎么報(bào)呀?是不是跟每個(gè)季度一樣申報(bào)模式,需要填寫全年的收入成本費(fèi)用?我第四季度申報(bào)了收入有14萬多,然后合伙企業(yè)兩個(gè)股東,分別按比例繳了個(gè)稅,年度的是不是一樣填寫,然后有個(gè)扣除額是自動(dòng)帶出還是手動(dòng)填寫的?
老師好!是這樣的,老師,我是后接手的會(huì)計(jì),24年年末利潤表,另一個(gè)會(huì)計(jì)做的季報(bào),然后做的第四季報(bào)數(shù)我沒改,我改的是利潤表年報(bào)數(shù)據(jù),因?yàn)楹拓?cái)務(wù)軟件出具的年度利潤表的成本數(shù)對(duì)不上,我就把營業(yè)成本數(shù)改成一樣的數(shù)了,然后我報(bào)我所得稅年度匯算清繳時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的,我想問一下老師這種情況下可以嗎?
老師 酒店小規(guī)模 1.無票收入也多 前臺(tái)在開發(fā)票 個(gè)人居住 開的發(fā)票都是公戶 發(fā)票也沒備注住房人 這個(gè)統(tǒng)計(jì)無票和開了發(fā)票的不好統(tǒng)計(jì) 2.還有當(dāng)月入住,沒給開發(fā)票 之后月份回款給開發(fā)票 這個(gè)當(dāng)月掛預(yù)收?等發(fā)票開了再確認(rèn)收入?
老師,換電腦了,航天金稅盤怎么安裝?
現(xiàn)在收到供應(yīng)商的普票發(fā)票如何入賬?
小規(guī)模繳納第一季度增值稅及城建稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄
電商平臺(tái)之前那個(gè)公司注銷了,然后現(xiàn)在變更成我現(xiàn)在新的主體了,之前那個(gè)保證金是那個(gè)公司交的,現(xiàn)在退到我這個(gè)新主體來,我做營業(yè)外收入嗎
對(duì)方開房租發(fā)票多開了一個(gè)區(qū)域面積金額,我們?nèi)陮?shí)際付款的房租是70多萬,開了90多萬票,我按照實(shí)際的房租入賬,票面金額多的部分怎么處理
動(dòng)物類中藥適用稅率?
老師好,員工改名個(gè)稅系統(tǒng)里面怎么給他報(bào)
小規(guī)模納稅人 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-三代手續(xù)費(fèi)返還 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 申報(bào)增值稅后,增值稅減免,轉(zhuǎn)出增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 這個(gè)分錄有沒有問題,用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,哪一個(gè)科目更合理?
老師 有個(gè)合伙企業(yè) 其中一個(gè)合伙人24年10已經(jīng)退伙 月個(gè)稅扣繳端已經(jīng)改為了非正常 但是現(xiàn)在申報(bào)經(jīng)營所得 他提前這個(gè)人的沒報(bào) 怎么回事呢