1讓前臺(tái)登記表格 入住的房間號(hào)、金額, 其中開發(fā)票的房間號(hào)、金額 剩下的無票收入 2正確的,當(dāng)月需要做無票收入,后期開了發(fā)票紅沖無票收入再做發(fā)票的。
老師,我們有個(gè)客戶是國(guó)外的,對(duì)方不要發(fā)票。這筆收入不開發(fā)票我們要做無票收入么?還有一筆對(duì)公收的5000,以前會(huì)計(jì)操作的對(duì)私給退款了,也沒辦法開發(fā)票了,但是賬上掛著5000。是不是也要做無票收入?
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫(kù)存,這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認(rèn)收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎?以上內(nèi)容,請(qǐng)回復(fù)!謝謝!
老師酒店業(yè)客房常駐客人5.6.7三個(gè)月都住店了,但是沒開發(fā)票,也沒打款呢,接下來8.9.10月還住呢,在8月份某一天前臺(tái)才把5.6.7三個(gè)月的收入統(tǒng)計(jì)報(bào)表走了,這時(shí)候財(cái)務(wù)才走收入。對(duì)于財(cái)務(wù)來說算假賬?
小規(guī)模餐飲行業(yè),有個(gè)單位租賃酒樓4-5樓,2022年3月份-2024年3月份結(jié)束,2022年10月預(yù)付了1年的房租67萬,但是我們還沒有開發(fā)票給回那個(gè)單位,2022年還沒有確認(rèn)這筆收入,請(qǐng)問今年應(yīng)該怎么確認(rèn)收入,可以等到開票當(dāng)月再確認(rèn)收入嗎
老師,現(xiàn)在3月份,我們公司1月和2月份的發(fā)票還沒開給客戶。由于之前發(fā)票流和資金流不一致的問題,就是我們開票給學(xué)校食堂,由學(xué)校打錢到我們公司賬戶。今年說是要重新簽補(bǔ)充協(xié)議。但是一直還沒落實(shí)好這個(gè)問題。所以,1月份和2月份的發(fā)票,一直還沒開。也不清楚這個(gè)月底會(huì)不會(huì)開發(fā)票。請(qǐng)問,我外賬需要先確認(rèn)未開票收入嗎?還是說,什么時(shí)候開發(fā)票,就什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
納稅申報(bào)不交企業(yè)所得稅,但實(shí)際報(bào)表利潤(rùn)正數(shù),要不要計(jì)提所得稅
老師,一般納稅人的增值稅是怎么計(jì)提的呢?
沒有發(fā)票號(hào)碼的普通電子發(fā)票可以開給別人嗎
法人借給公司錢怎么做分錄
老師,請(qǐng)問法律咨詢服務(wù)公司的成本主要有哪些,除了人工
您好,老師,這個(gè)題可以給我拆開講講嗎?看不明白
老師,公司被收購(gòu)了,現(xiàn)在做賬的主體是新公司,作為新公司要做實(shí)收資本(用買的原公司的固定資產(chǎn)出資)該怎么做賬呢?還有新公司買的原公司的原材料,庫(kù)存商品等的錢都欠著了,現(xiàn)在該怎么做賬呢?
老師,我想問一個(gè)問題, 就是疫情期間的時(shí)候,這邊發(fā)了83200元的口罩, 是泰潤(rùn)堂這邊打的預(yù)付款, 但是最后是國(guó)燿入庫(kù)了, 入庫(kù)后又給泰潤(rùn)堂開出去了一部分,開始是加點(diǎn)開的,后面把價(jià)格調(diào)成成本價(jià)了, 現(xiàn)在國(guó)燿和泰潤(rùn)堂對(duì)賬呢,對(duì)不上, 泰潤(rùn)堂回款需要把這83200減掉么,如果減了國(guó)燿這又不平了, 我想不來了,
老師 客戶提供原材料我們加工 收加工費(fèi) 我們是小規(guī)模 要怎么記賬和開票呢
進(jìn)項(xiàng)多了,銷項(xiàng)少了,如果做了調(diào)整,只是本月的數(shù)據(jù)不精準(zhǔn)吧
老師? 當(dāng)月做無票收入就是確認(rèn)收入? ? 借應(yīng)收賬款? 貸主營(yíng)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)? ? 收到發(fā)票? ?紅沖以上分錄? 再次確認(rèn)收入做以上分錄?呢要是掛預(yù)收賬款的賬務(wù)處理怎么做分錄?借什么?貸預(yù)收賬款?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù) 這個(gè)是紅沖的。 然后借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是做發(fā)票的, 沒有收到錢,你也沒有確認(rèn)收入,不做預(yù)收賬款,什么都不寫。
老師? 紅沖收入? 稅費(fèi)減少? ?報(bào)稅減少的怎么填?
一般納稅人無票收入里面填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。如果是小規(guī)模,正數(shù)和負(fù)數(shù)合計(jì)之后填寫。銷售額30萬以內(nèi)的在地市哈。