你好,你可以更正申報(bào)的,選擇所屬期,然后找下面的綜合所有的申報(bào),找左邊報(bào)表報(bào)送,右邊更正申報(bào)。
本公司工資是下個(gè)月25號(hào)發(fā),這次所屬期7月自然人扣繳系統(tǒng)做了6月的工資,已經(jīng)申報(bào)扣稅。然后因?yàn)橐l(fā)獎(jiǎng)金,8.14號(hào)進(jìn)系統(tǒng)算了一下獎(jiǎng)金個(gè)稅計(jì)算,沒申報(bào)是不是當(dāng)作沒申報(bào)扣款,會(huì)繳納滯納金?解決方案,是不是要么刪掉一次性全年獎(jiǎng)金的表,或者申報(bào)掉?還是說不能申報(bào)掉?因?yàn)楣べY個(gè)人所得稅對(duì)應(yīng)的是6月工資,7月25號(hào)發(fā)的銀行水單,憑證都做好了,做賬也完成了。還是說可以申報(bào)掉,憑證等9月做8月的賬的時(shí)候,跟8.25號(hào)發(fā)的工資一起做分錄?
請(qǐng)問老師,我們這個(gè)月月初資金申報(bào)繳納了個(gè)稅,結(jié)果月底現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)薪酬考核出來要補(bǔ)發(fā)工資。但是已經(jīng)申報(bào)不了呀,提示本月已經(jīng)申報(bào)過了,不能修改。那這個(gè)補(bǔ)發(fā)工資涉及的個(gè)稅問題咋辦呢?通過全年一次性獎(jiǎng)金也不能,一樣的提示。直接導(dǎo)入不了數(shù)據(jù)的。
今年3月份獎(jiǎng)金2.8萬,公司要我們開1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通票發(fā)放。但是后來又把發(fā)票退給我們了,實(shí)際按工資發(fā)放的,等于沒有用票。截止目前我們的工資已經(jīng)19萬了。因?yàn)槲业陌l(fā)票丟失了2聯(lián)一直沒有去退,請(qǐng)問這個(gè)2.8萬我年終要不要補(bǔ)稅?如果補(bǔ)按多少補(bǔ)?我的個(gè)稅抵扣里面有首套房房貸,2個(gè)60歲的老人贍養(yǎng)。我個(gè)稅系統(tǒng)里今年已經(jīng)交了1萬多的個(gè)稅了,請(qǐng)問我這個(gè)19萬是不是還要按14萬以上補(bǔ)繳繳,還是只從14萬以后補(bǔ)?還有就是丟失的兩聯(lián)真的找不到了,打電話問了稅務(wù)局,說要找到其他2聯(lián)才可以?請(qǐng)問我要怎么辦?
老師,2022年12月個(gè)人所得稅我已經(jīng)申報(bào)了,但是全年一次性獎(jiǎng)金我去導(dǎo)入數(shù)據(jù),系統(tǒng)提示我2022年12月數(shù)據(jù)已申報(bào),不能修改明細(xì)數(shù)據(jù),到時(shí)候我們要發(fā)放年終將時(shí)候,我們是要給他們申報(bào)個(gè)稅,他們年鐘獎(jiǎng)也要算在他們2022年收入里面。這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀
老師我們這幾天要發(fā)去年的績效,但是這個(gè)月工資薪金的個(gè)稅我在15號(hào)以前就申報(bào)過了?,F(xiàn)在申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金,沒辦法導(dǎo)入數(shù)據(jù),提示我已經(jīng)申報(bào)過了,請(qǐng)問這個(gè)月和工資薪金一起申報(bào)可以嗎?但是一起申報(bào)的話是不是算2023年的收入了
老師,在哪能找到公司的章程?
老師其他應(yīng)付款金額有點(diǎn)怎么辦呢?
銷售額不超過10萬免征增值稅,怎么開票?超過10萬減按1%開票?
老師好,我們是家電影院,兩個(gè)股東一起注資投資,開業(yè)后法人主持工作,設(shè)備貸款是以公司名義貸款的,后貸款經(jīng)查在法人名下,另一個(gè)股東平時(shí)不參與影院經(jīng)營,現(xiàn)在股東想退股的話,怎么退合適?
老師,我買的課程有沒有進(jìn)出口的課程
9月新規(guī),要給每位員工買社保。之前有員工自愿不肯買社保,現(xiàn)在有什么策略可以解決公司給一些員工不買社保的情況。自己的公司。
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬庫存怎么辦,實(shí)際沒有了,也沒有進(jìn)項(xiàng)了,怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問一下有沒有做庫存的表格,一般怎么做出入庫存入?
如果一家集團(tuán)公司有十幾家子公司,合并報(bào)表是一家一家合并抵消的嗎?
老師,我想問一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說他的出口退稅是10萬,但是本月留底稅額才8萬,有2萬的出口稅額沒有抵完的2萬,是不是可以留到下個(gè)月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
更正申報(bào),會(huì)罰款嗎,
沒聽說過這個(gè)有罰款的。