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某小企業(yè)為增值稅一般納稅人,材料按實(shí)際成本核算。要求編制下列業(yè)務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。①購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,價(jià)款20000元,規(guī)定扣除率90%,貨物到達(dá)入庫(kù),款項(xiàng)已用銀行存款支付。②因意外火災(zāi)毀損一批原材料,成本4000元,其增值稅520元。③在建工程領(lǐng)用原材料3000元,其購(gòu)入時(shí)支付的增值稅390元。④銷(xiāo)售商品一批,價(jià)款100000元,增值稅13000元,款項(xiàng)收到存入銀行。⑤將自產(chǎn)的產(chǎn)成品用于在建工程,該批產(chǎn)品的成本20000元,計(jì)稅價(jià)格30000元,增值稅稅率為13%。這個(gè)是全部,前面發(fā)不出去

2023-05-30 21:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-30 21:08

你好,具體是針對(duì)哪一筆業(yè)務(wù),還是全部的??

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您好,這個(gè)是全部的嗎
2023-05-30
你好,具體是針對(duì)哪一筆業(yè)務(wù),還是全部的??
2023-05-30
您好 ①購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,價(jià)款20000元,規(guī)定扣除率94%,貨物到達(dá)入庫(kù),款項(xiàng)已用2145)銀行存款支付。 借:庫(kù)存商品20000-1800=18200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20000*0.09=1800 貸:銀行存款 20000 ②因意外火災(zāi)毀損一批原材料,成本4000元,其增值稅520元。 借:營(yíng)業(yè)外支出4520 貸:原材料 4000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 520 ③在建工程領(lǐng)用原材料3000元,其購(gòu)入時(shí)支付的增值稅390元。8645 借:在建工程 3000 貸:原材料 3000 ④銷(xiāo)售商品一批,價(jià)款100000元,增值稅13000元,款項(xiàng)收到存入銀行。186 借:銀行存款 113000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 13000 ⑤將自產(chǎn)的產(chǎn)成品用于在建工程,該批產(chǎn)品的成本20000元,計(jì)稅價(jià)格30000元,增645值稅稅率為13%。 借:在建工程 20000 貸:庫(kù)存商品 20000
2023-06-13
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-07-16
1借原材料600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅78 貸銀行存款678
2023-05-15
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