你好,分錄多,做好發(fā)給你
資料:A公司為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為13%,存貨按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算,本月發(fā)生有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明其買(mǎi)價(jià)500000元,增值稅65000元,同時(shí)支付供應(yīng)單位代墊運(yùn)雜費(fèi)27200元(其中運(yùn)費(fèi)20000元,增值稅2200元),材料已驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款以銀行存款支付。 (2)收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,用于產(chǎn)品生產(chǎn),收購(gòu)價(jià)120000元,產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù),收購(gòu)款以銀行匯票付給。 (3)購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)建設(shè)工程用貨物一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明其價(jià)款為200000元,增值稅26000元,價(jià)稅款簽發(fā)并承兌為期3個(gè)月的商業(yè)承兌匯票付給。 (4)在建工程領(lǐng)用商品產(chǎn)品一批,成本25000元,計(jì)稅價(jià)格30000元。 (5)銷(xiāo)售產(chǎn)成品一批,計(jì)銷(xiāo)售收入1200000元,增值稅156000元,價(jià)稅款收存銀行。 (6)以銀行存款上交增值稅100000元。 要求:編制應(yīng)交增值稅核算的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
A企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅率為13%。5月份發(fā)生如下增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入材料一批,專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款18000元,稅2340元,款未付。同時(shí),支付運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款180元。用存款支付:(2)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,含稅售價(jià)32000元,增值稅4160元??钜咽?。同時(shí)銷(xiāo)售產(chǎn)品支付運(yùn)輸費(fèi)3000元??钜迅丁?3)企業(yè)庫(kù)存產(chǎn)品發(fā)生非常損失,其實(shí)際成本為7400元,其中所耗原材料成本為4000元;(4)企業(yè)以一批外購(gòu)原材料對(duì)B企業(yè)投資,購(gòu)入成本為60000元,公允價(jià)格為70000元:(5)企業(yè)將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的在建工程,產(chǎn)品成本為11400元,計(jì)稅價(jià)格為12000元:同時(shí),該項(xiàng)目還領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,實(shí)際成本為1000元,原進(jìn)項(xiàng)稅額130元;(6)企業(yè)將一批產(chǎn)品用于公益性播贈(zèng),該批產(chǎn)品成本10000元,計(jì)稅價(jià)格12000元;(7)企業(yè)報(bào)廢一臺(tái)2008年購(gòu)入的生產(chǎn)設(shè)備。該設(shè)備購(gòu)入時(shí)原價(jià)200000元,已提折舊190000元。報(bào)廢時(shí)發(fā)生手續(xù)費(fèi)1000元,殘料收入2000元。要求,編制會(huì)計(jì)分錄
2丁企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)原材料采用實(shí)際成本法核算,銷(xiāo)售商品為丁企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù),如無(wú)特殊說(shuō)明,該企業(yè)的存貨均未計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備。2020年9月份發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)入A材料一批,增值稅發(fā)票上注明材料價(jià)款為16000元,增值稅2080元,另支付材料運(yùn)輸費(fèi)000元。材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)均已通過(guò)銀行付訖。取得了運(yùn)費(fèi)增式值稅專(zhuān)用發(fā)票。運(yùn)費(fèi)按9抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)在建工程領(lǐng)用A原材料10000元,對(duì)應(yīng)購(gòu)入時(shí)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為300元。(3)將50臺(tái)自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利分配給本公司銷(xiāo)售人員。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本總額為29000元,市場(chǎng)售價(jià)總額為30000元(不含增值稅)()購(gòu)買(mǎi)不需安裝生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備一臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款70000元,增值稅為9100元,符合增值稅抵扣條件,款項(xiàng)已用銀行存款付訖。要求:編制上述相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分錄。
2丁企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)原材料采用實(shí)際成本法核算,銷(xiāo)售商品為丁企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù),如無(wú)特殊說(shuō)明,該企業(yè)的存貨均未計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備。2020年9月份發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)入A材料一批,增值稅發(fā)票上注明材料價(jià)款為16000元,增值稅2080元,另支付材料運(yùn)輸費(fèi)1000元。材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)均已通過(guò)銀行付訖。取得了運(yùn)費(fèi)增式值稅專(zhuān)用發(fā)票。運(yùn)費(fèi)按9抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)在建工程領(lǐng)用A原材料10000元,對(duì)應(yīng)購(gòu)入時(shí)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1300元。(3)將50臺(tái)自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利分配給本公司銷(xiāo)售人員。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本總額為29000元,市場(chǎng)售價(jià)總額為30000元(不含增值稅)購(gòu)買(mǎi)不需安裝生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備一臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款70000元,增值稅為9100元,符合增值稅抵扣條件,款項(xiàng)已用銀行存款付訖。要求:編制上述相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分錄。
2丁企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)原材料采用實(shí)際成本法核算,銷(xiāo)售商品為丁企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù),如無(wú)特殊說(shuō)明,該企業(yè)的存貨均未計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備。2020年9月份發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)入A材料一批,增值稅發(fā)票上注明材料價(jià)款為16000元,增值稅2080元,另支付材料運(yùn)輸費(fèi)1000元。材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)均已通過(guò)銀行付訖。取得了運(yùn)費(fèi)增式值稅專(zhuān)用發(fā)票。運(yùn)費(fèi)按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)在建工程領(lǐng)用A原材料10000元,對(duì)應(yīng)購(gòu)入時(shí)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1300元。(3)將50臺(tái)自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利分配給本公司銷(xiāo)售人員。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本總額為29000元,市場(chǎng)售價(jià)總額為30000元(不含增值稅)(4)購(gòu)買(mǎi)不需安裝生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備一臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款70000元,增值稅為9100元,符合增值稅抵扣條件,款項(xiàng)已用銀行存款付訖。要求:編制上述相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分錄。
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤(rùn)要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,建筑工程類(lèi)開(kāi)的專(zhuān)票能抵扣嗎
老師好,麻煩問(wèn)下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)費(fèi)用以前調(diào)增過(guò),24年的時(shí)候沖了一筆,24年匯算的時(shí)候需要調(diào)減嗎?
個(gè)人車(chē)租給公司 每月租賃450元 還需要開(kāi)發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開(kāi)票
老師請(qǐng)問(wèn):企業(yè)所得稅年報(bào)主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報(bào),是什么原因呢
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時(shí)全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師前面的財(cái)務(wù)計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)做完了嗎
1借:原材料??? 20,000.00 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額????? 2,520.00 貸:應(yīng)付賬款??? 20,340.00 銀行存款???? 2,180.002借:銀行存款??? 36,160.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??? 32,000.00 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額????? 4,160.00 借:銷(xiāo)售費(fèi)用???? 3,000.00 貸:銀行存款???? 3,000.003借:營(yíng)業(yè)外支出???? 7,920.00 貸:庫(kù)存商品???? 7,400.00 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??????? 520.004借:長(zhǎng)期股權(quán)投資??? 79,100.00 貸:其他業(yè)務(wù)收入??? 70,000.00 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額????? 9,100.00 借:其他業(yè)務(wù)成本??? 60,000.00 貸:原材料??? 60,000.005借:在建工程??? 12,400.00 貸:庫(kù)存商品??? 11,400.00 原材料???? 1,000.006借:營(yíng)業(yè)外支出??? 11,560.00 貸:庫(kù)存商品??? 10,000.00 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額????? 1,560.007借:固定資產(chǎn)清理??? 10,000.00 累計(jì)折舊?? 190,000.00 貸:固定資產(chǎn)?? 200,000.00 借:固定資產(chǎn)清理???? 1,000.00 貸:銀行存款???? 1,000.00 借:銀行存款???? 2,000.00 資產(chǎn)處置收益???? 9,230.09 貸:固定資產(chǎn)清理??? 11,000.00 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額??????? 230.09
1借:原材料??? 20,000.00 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額????? 2,520.00 貸:應(yīng)付賬款??? 20,340.00 銀行存款???? 2,180.00 2借:銀行存款??? 36,160.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??? 32,000.00 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額????? 4,160.00 借:銷(xiāo)售費(fèi)用???? 3,000.00 貸:銀行存款???? 3,000.00 3借:營(yíng)業(yè)外支出???? 7,920.00 貸:庫(kù)存商品???? 7,400.00 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??????? 520.00 4借:長(zhǎng)期股權(quán)投資??? 79,100.00 貸:其他業(yè)務(wù)收入??? 70,000.00 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額????? 9,100.00 借:其他業(yè)務(wù)成本??? 60,000.00 貸:原材料??? 60,000.00 5借:在建工程??? 12,400.00 貸:庫(kù)存商品??? 11,400.00 原材料???? 1,000.00 6借:營(yíng)業(yè)外支出??? 11,560.00 貸:庫(kù)存商品??? 10,000.00 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額????? 1,560.00 7借:固定資產(chǎn)清理??? 10,000.00 累計(jì)折舊?? 190,000.00 貸:固定資產(chǎn)?? 200,000.00 借:固定資產(chǎn)清理???? 1,000.00 貸:銀行存款???? 1,000.00 借:銀行存款???? 2,000.00 資產(chǎn)處置收益???? 9,230.09 貸:固定資產(chǎn)清理??? 11,000.00 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額??????? 230.09