你好,可以的, 沒問題

請問老師,之前做的憑證審核結(jié)賬了,后面發(fā)現(xiàn)有一筆分錄記錯科目,就反審核修改了,結(jié)果現(xiàn)在結(jié)賬顯示,有損益類余額需要重新生成憑證,我點生成憑證,又顯示生成憑證失敗,憑證89號已審核,不允許刪除已審核的憑證,現(xiàn)在這樣情況,我找從哪里去找錯誤呢?
你好,老師,我們用的t3軟件,2022年已經(jīng)年結(jié),結(jié)果發(fā)現(xiàn)有憑證摘要有錯誤想要修改,還有一個費用的部門下錯了,能直接反記賬反結(jié)賬么?會不會對下一年的賬有影響?需要重新年結(jié)么?
老師好 我發(fā)現(xiàn)21年有很多憑證做錯了 但是現(xiàn)在都報完21年財務(wù)報表預(yù)繳了企業(yè)所得稅了 還能不能反結(jié)賬去改一下
老師,請問我2月份憑證斷號了,現(xiàn)在可以反結(jié)賬更改嗎,會不會對我的報表有影響,用的是金蝶系統(tǒng)
請問老師,12月份的費用記錯了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),是現(xiàn)在沖銷調(diào)整還是反結(jié)帳改憑證,重新報報表和四季度企業(yè)所得稅?
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
一般操作會比較麻煩
老師 如果影響了財報 能回去更改嗎?
你說的這種也可以的。
影響了財報再去更正前期的報表嗎
是的沒錯, 是這樣的
老師 這個所得稅年報應(yīng)該怎么申報呢
學(xué)堂也專門的會算清繳的課程已經(jīng)講了20多天了吧,您可以去看一下首頁就有的。
學(xué)堂的課是籠統(tǒng)的 都是按正常的來講的 我這個情況不一樣啊 而且實操群聊的老師也不回復(fù)
內(nèi)容很多,你還是系統(tǒng)的聽一下課程,然后有問題再問的話,效率要高很多。
老師我看了課程 申報所得稅怎么填我知道,我是想問上面銜接的,影響了財報,這個所得稅申報是按正確的來申報還是報去年錯誤的數(shù)據(jù) 再去更正呢?
把數(shù)據(jù)調(diào)整正確,以正確的會計報表數(shù)據(jù)填列,然后再填納稅申報表,將會計報表的利潤總額調(diào)整為稅法的應(yīng)納稅所得額繳稅