您好,對(duì)的,這個(gè)是需要的
老師,我現(xiàn)在沒(méi)有報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳,然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個(gè)憑證錯(cuò)了會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)減少,但是第四季度已經(jīng)按照錯(cuò)的利潤(rùn)表填報(bào)了季度所得稅報(bào)表,現(xiàn)在我想調(diào)整過(guò)來(lái),修改好憑證后生成新的利潤(rùn)表再進(jìn)行匯算清繳可以嗎
22年尚未結(jié)賬,22年12月稅及報(bào)表已提交稅務(wù)局,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)8月多記一筆18元的費(fèi)用憑證,即銀行回單,能在22年12月沖銷嗎?沖銷后稅局網(wǎng)上填的報(bào)表和季度所得稅申報(bào)表和賬上就不一致了,當(dāng)然,財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)可以修改,但季度所得稅申報(bào)表修改不了啊,請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師,12月份的費(fèi)用記錯(cuò)了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),是現(xiàn)在沖銷調(diào)整還是反結(jié)帳改憑證,重新報(bào)報(bào)表和四季度企業(yè)所得稅?
老師,12月份有一個(gè)年終獎(jiǎng)那個(gè)憑證,才發(fā)現(xiàn)多做了11500,我是現(xiàn)在就改過(guò)來(lái),然后重新改4季度財(cái)務(wù)報(bào)表,還是在二四年1月份的時(shí)候改一下?
請(qǐng)問(wèn)老師2023第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)了,2024年1月份后面發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,就反結(jié)帳到12月份更正成本,年度報(bào)表跟匯算清繳填寫正確的,這樣年報(bào)跟第四季度就不一樣會(huì)導(dǎo)致被查嗎?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,是重新報(bào)報(bào)表還是做在現(xiàn)在月份里?
您好,是重新做報(bào)表的這個(gè)
現(xiàn)在重報(bào)報(bào)表還有企業(yè)所得稅已經(jīng)逾期了,沒(méi)影響嗎?
您好,這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的哈