你好,你可以借管理費用貸,預付賬款。
老師 請教一個問題 我們公司的員工借款去購買材料 然后我做的分錄是 借其他應收款 貸 銀行存款 付款給她的時候我就忘記之前他掛帳了 我就做的借 預付賬款 貸 銀行存款 我現(xiàn)在要調(diào)賬 這分錄怎么做呢老師
我在2021年10月的時候預付了6個月的房租,當時做賬是借:管理費用 房租 3100 應付賬款 房租 15500 貸:銀行存款 后面我是不是要每個月做賬 借:管理費用 貸:應付賬款 房租 但是10月份做了之后,后面沒有再做這個房租的賬,現(xiàn)在應該怎么辦,而且公司租的是個人的房子,沒有發(fā)票
老師您好,我想請教一下我們公司買的酒開的是增值稅專用發(fā)票5000員,老師我這怎么入賬?我是直接做會計分錄借:管理費用-招待費5000 貸:銀行存款 5000
您好,老師,請教一下開給我們企業(yè)的房租專票,我做的 借:預付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在想直接入費用,后面有需要的時候再抵稅,應該怎么做分錄
老師您好,有個問題請教下您。 公司支付25.5-26.4月的房租,未收到發(fā)票,借:預付賬款-*公司 貸銀行存款。后面每個月計提時:借管理費用,貸預付賬款-*公司。 請問等收到發(fā)票后分錄要怎么做啊?
2025,6月3號入職,因為2號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個自然月,不給我發(fā)社保補貼
賣鸚鵡這個寵物放到哪個稅收類目下,請教一下老師
郭老師,我們股東的其他應付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個人去社保局申請工傷認定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓員工個人和公司各出50%培訓費,請問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個名字,其他應收款余額在借方8000元,其他應付款余額在貸方30000元,請問他應收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個客戶開的發(fā)票 名稱錯了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務那邊會預警嗎
借:管理費用13122.07(價稅合計) 貸:預付賬款13122.07
你好,你可以借,管理費用,應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅。
這是5月份做的分錄,6月份或者9月份我要抵稅怎么做分錄
你好,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,管理費用。