你好,單位買酒,是用于招待客戶??
老師你好,11月份購買財務軟件,借:其他應收—梁5000,貸:銀行存款5000。借:管理費用一辦公費5000,貸:其他應收款—梁5000。這樣做對嗎? 后來我覺得不好用又換了另外一個財務軟件,價格是3992元,退回1008元,他們是開了3992元的發(fā)票給我,這個月我要怎么做賬才平。謝謝
老師您好,我想請教一下我們公司買的酒開的是增值稅專用發(fā)票5000員,老師我這怎么入賬?我是直接做會計分錄借:管理費用-招待費5000 貸:銀行存款 5000
您好,老師,請教一下開給我們企業(yè)的房租專票,我做的 借:預付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在想直接入費用,后面有需要的時候再抵稅,應該怎么做分錄
你好 老師 我想問下就是我們公司挖機修理然后換了很多配件 總共一萬金額 先預付5千 分錄 借預付賬款 5000 制造費用5000 貸 銀行存款5000 應付賬款5000 這樣做分錄對嗎
老師,您好! 我們在今年1月支付了一筆房租費5000,我做的分錄是:借:管理費用-房租 5000 貸:銀行存款 5000 3月份收到了這筆退款,我應該怎么做帳呢?謝謝!
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
嗯,是招待客戶的
你好,那就是這樣處理的?
那我的增值稅抵扣平臺就選擇不抵扣,這樣,對吧老師?
你好,是的,是這樣的