你好,你如果平時(shí)又沒有申報(bào),沒有什么的,沒什么關(guān)系。
老師,如果公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多,賣給同行,有外賬會計(jì),我需要承擔(dān)責(zé)任嗎?
老師,我要成立一家分公司,但我剛才成立時(shí)工商告訴我分公司沒有法人,只有負(fù)責(zé)人,請問負(fù)責(zé)人是不是就不承擔(dān)法人責(zé)任,如果虧損了負(fù)責(zé)人也不用負(fù)責(zé),不像有限公司一樣注冊50就要承擔(dān)50萬
老師,有限公司和自然人能成立合伙企業(yè)嗎?如果能自然人要承擔(dān)什么責(zé)任
老師我想問一下,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是委托外賬公司呃進(jìn)行記賬,嗯,那么財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人這一塊是自己公司的負(fù)責(zé)人擔(dān)任還是他們外賬公司的記賬人來擔(dān)任比較合適?如果是我們自己的負(fù)責(zé)人來擔(dān)任,那么如果這個外賬人員把這個賬記錯了,他們也不用承擔(dān)責(zé)任么?
老師,如果成立一家一人占股100%的有限責(zé)任公司,注冊資本是1000萬,請問是承擔(dān)1000萬的有限責(zé)任嗎?還是需要承擔(dān)無限責(zé)任?
企業(yè)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)酒精,產(chǎn)出主產(chǎn)品酒精和副產(chǎn)品飼料。 飼料產(chǎn)品放棄免稅政策后,飼料產(chǎn)品和酒精產(chǎn)品對應(yīng)的玉米進(jìn)項(xiàng)稅額都可以在投入產(chǎn)出法下核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣理解對嗎? 那酒精類產(chǎn)品對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除率按13%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,飼料產(chǎn)品對應(yīng)的核定扣除率按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這樣理解對嗎?
收購玉米生產(chǎn)酒精和飼料,實(shí)行投入產(chǎn)出法核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。 那么我的飼料銷售如果放棄免稅政策,是不是飼料對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以在投入產(chǎn)出法中進(jìn)行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我飼料銷售稅率是9%,這樣我就會產(chǎn)生4%的倒掛稅率差,可以大大降低我的增值稅稅負(fù)。我這樣理解是否正確?有沒有哪個地方是理解錯誤的?請老師詳細(xì)說明下
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購入工程物資價(jià)款為 500萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬元,對應(yīng)的原 購入時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 26萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬元,計(jì)稅價(jià)格為30萬元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為 5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬元。 入賬價(jià)值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問題
有這樣一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個這樣的表,這個需要填寫嗎?
影響速動比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
沒有申報(bào)是指的什么呢,報(bào)稅嗎?
你好,是的,就是說沒有以你的名義去操作申報(bào)這些。