同學(xué)你好 這個(gè)需要你們代扣代繳

您所申請(qǐng)開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票()審核不通過(guò),原因:(3)其他,:目前電子稅務(wù)局代開(kāi)增值稅電子普通發(fā)票模塊,個(gè)人提供勞務(wù)、服務(wù)的,個(gè)人所得稅征收品目均為勞務(wù)報(bào)酬所得,計(jì)入綜合所得,由付款方代扣代繳個(gè)人所得稅,預(yù)征率為20%,次年3月1日-6月30日與工資薪金、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)一并進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳,多退少補(bǔ)。因此,代開(kāi)此類發(fā)票請(qǐng)與付款方溝通,是否履行代扣代繳義務(wù)。如愿意代扣代繳,請(qǐng)自行備注:個(gè)人所得稅由支付人依法扣繳。
18.稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)扣繳義務(wù)人所扣繳的稅款,提?。ǎ┑氖掷m(xù)費(fèi),由扣激義務(wù)人用于代扣代繳費(fèi)用開(kāi)支和獎(jiǎng)勵(lì)代扣代繳工作做得較好的版稅人員。A.2%B.3%C.4%D.6%19.居民個(gè)人的綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費(fèi)用()以及專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額。A.60000B.72000C.84000D.9600020.根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,個(gè)人購(gòu)買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的支出,允許在當(dāng)年計(jì)算工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額時(shí)在一定限額內(nèi)予以稅前扣除,該限額為()A.3600元/年B.2400元/年C.3200元/年D.2800元/年
18.稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)扣繳義務(wù)人所扣繳的稅款,提?。ǎ┑氖掷m(xù)費(fèi),由扣激義務(wù)人用于代扣代繳費(fèi)用開(kāi)支和獎(jiǎng)勵(lì)代扣代繳工作做得較好的版稅人員。A.2%B.3%C.4%D.6%19.居民個(gè)人的綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費(fèi)用()以及專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額。A.60000B.72000C.84000D.9600020.根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,個(gè)人購(gòu)買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的支出,允許在當(dāng)年計(jì)算工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額時(shí)在一定限額內(nèi)予以稅前扣除,該限額為()A.3600元/年B.2400元/年C.3200元/年D.2800元/年
18.稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)扣繳義務(wù)人所扣繳的稅款,提取()的手續(xù)費(fèi),由扣激義務(wù)人用于代扣代繳費(fèi)用開(kāi)支和獎(jiǎng)勵(lì)代扣代繳工作做得較好的版稅人員。A.2%B.3%C.4%D.6%19.居民個(gè)人的綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費(fèi)用()以及專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額。A.60000B.72000C.84000D.9600020.根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,個(gè)人購(gòu)買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的支出,允許在當(dāng)年計(jì)算工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額時(shí)在一定限額內(nèi)予以稅前扣除,該限額為()A.3600元/年B.2400元/年C.3200元/年D.2800元/年
18.稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)扣繳義務(wù)人所扣繳的稅款,提?。ǎ┑氖掷m(xù)費(fèi),由扣激義務(wù)人用于代扣代繳費(fèi)用開(kāi)支和獎(jiǎng)勵(lì)代扣代繳工作做得較好的版稅人員。A.2%B.3%C.4%D.6%19.居民個(gè)人的綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費(fèi)用()以及專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額。A.60000B.72000C.84000D.9600020.根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,個(gè)人購(gòu)買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的支出,允許在當(dāng)年計(jì)算工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額時(shí)在一定限額內(nèi)予以稅前扣除,該限額為()A.3600元/年B.2400元/年C.3200元/年D.2800元/年
,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒(méi)實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請(qǐng)款的時(shí)候沒(méi)有說(shuō)質(zhì)保金,會(huì)計(jì)這邊就是按21850做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請(qǐng)求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤(rùn)總額不超過(guò)300萬(wàn),還是銷售收入不超過(guò)300萬(wàn)


什么意思? 這么多個(gè)人稅費(fèi)要繳納?
對(duì)的 要代扣代繳個(gè)稅
就是需要做個(gè)人所得稅匯算清繳是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要做的