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老師你好,是這樣的,之前沒有找到成本票,我就預(yù)估成本50萬,當時做的分錄是,借,工程施工-材料 50萬,貸,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,現(xiàn)在我收到成本票,但是不是材料票,是挖機費用和人工,該如何做分錄呢

2023-05-30 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-30 12:56

借應(yīng)付賬款、 貸工程施工材料費, 借工程施工勞務(wù)費、機械費,貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶5422 追問 2023-05-30 13:15

老師,不用先紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:16

啊,第一個不就是紅沖的。

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快賬用戶5422 追問 2023-05-30 13:18

哦,好的,老師,那后面這個勞務(wù)費、機械費,這個就不能結(jié)賬成本了,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:19

對的,屬于你項目成本可以正常結(jié)轉(zhuǎn)的。

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:19

屬于你項目成本可以正常結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5422 追問 2023-05-30 13:20

問題是我之前暫估的應(yīng)付款50萬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了的。

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:23

現(xiàn)在再做一個借工程施工材料費,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸工程施工勞務(wù)費、機械費。

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借應(yīng)付賬款、 貸工程施工材料費, 借工程施工勞務(wù)費、機械費,貸應(yīng)付賬款。
2023-05-30
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時,會計分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 1.暫估車間水電費: 借:制造費用—水電費 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
你好,和原分錄一樣,但是金額用紅字,然后再按發(fā)票做一筆正確的
2021-04-12
您好 未收到貨跟發(fā)票就付款: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到貨后未收到發(fā)票且月底了,是進暫估 借:原材料—材料 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 收到票之后: 借:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 貸:原材料—材料 借:原材料 ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款【最開始的那個應(yīng)付賬款】
2021-04-19
您好 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 這樣寫分錄就好了
2021-12-14
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