借:其他應付款 貸銀行存款
2019年有一筆分錄原本應該是計入預付賬款的但是記錯了,記到其他應收款了,現(xiàn)在2020年12月想調整過來應該怎么寫分錄?2019-2020這筆預付賬款有退回部分,因為記在其他應付款了所以我需要把退回的分錄也逐筆糾正過來嗎?
2020年有一筆支出掛錯了單位,記在了其他業(yè)務成本,應該記在管理費用,現(xiàn)在跨年了,應該怎么調整。
老師您好,2021年我記錯了一比收入,正確的應該是借銀行存款,貸財政撥款收入,我記成貸業(yè)務活動費用了,支出當年記得是借業(yè)務活動費用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調整到2022年,應該怎么調整啊
老師您好,2021年我記錯了一筆收入,正確的應該是借銀行存款,貸財政撥款收入,我記成貸業(yè)務活動費用了,支出當年記得是借業(yè)務活動費用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調整到2022年,應該怎么調整啊,我調整的是錯誤的沖了之后記了一筆正確的,審計局說不對,收入就增加到今年了。
老師您好,2021年我記錯了一比收入,正確的應該是借銀行存款,貸財政撥款收入,我記成貸業(yè)務活動費用了,支出當年記得是借業(yè)務活動費用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調整到2022年,應該怎么調整啊
老師好,匯算清繳有營業(yè)外支出,納稅調增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒收到成本票暫估成本費入第一個季度成本,合同約定要九月份給開票,現(xiàn)在注銷公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因為費用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費用-工資 2萬 貸:其他應收款-個人借款-某人 2萬,, 這種沒走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報個稅工資嗎?要是申報是在所屬期為3月的個稅中申報嗎?望老師明確回復時間
老師,銀行付款保險費,但是無票,納稅調增嗎
匯算清繳應付職工薪酬要計提的我要調整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請問公司全年的海關進出口數(shù)據(jù)怎么查?(銀行要截圖)
老師,關于固定資產(chǎn)折舊,2024年補計提了2023年的制造費用—折舊費,現(xiàn)在我匯算清繳需要填寫固定資產(chǎn)本年折舊費,這個是只填寫我2024年的折舊費,還是需要加上我補計提2023年的折舊費
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價格,是不是還是估價不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進項稅額需轉出20萬(2023年已勾選認證并入賬),會計分錄怎么做?應該下個月上游公司才能變正常,到時稅局同意進項稅額再轉入,謝謝!