你好,把原來錯(cuò)誤的分錄沖紅字,然后做正確的分錄處理

您好,請問去年有一筆補(bǔ)交個(gè)人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,借:營業(yè)外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯(cuò)成了借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款了,現(xiàn)跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
你好..我們2020年給建廠房從銀行借了一筆款..用于建筑廠房和辦公樓.但是利息一直記 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 正確的應(yīng)該是 借:在建工程-利息支出 貸:銀行存款 這個(gè)怎么調(diào)整.是借了2年的款..
老師您好,2021年我記錯(cuò)了一比收入,正確的應(yīng)該是借銀行存款,貸財(cái)政撥款收入,我記成貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用了,支出當(dāng)年記得是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導(dǎo)致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調(diào)整到2022年,應(yīng)該怎么調(diào)整啊
老師您好,2021年我記錯(cuò)了一筆收入,正確的應(yīng)該是借銀行存款,貸財(cái)政撥款收入,我記成貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用了,支出當(dāng)年記得是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導(dǎo)致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調(diào)整到2022年,應(yīng)該怎么調(diào)整啊,我調(diào)整的是錯(cuò)誤的沖了之后記了一筆正確的,審計(jì)局說不對,收入就增加到今年了。
老師您好,2021年我記錯(cuò)了一比收入,正確的應(yīng)該是借銀行存款,貸財(cái)政撥款收入,我記成貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用了,支出當(dāng)年記得是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導(dǎo)致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調(diào)整到2022年,應(yīng)該怎么調(diào)整啊
我公司銀行付B公司75萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過,也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?


審計(jì)局要求不能這樣做,
說是增加了本年度的收入
所以通過調(diào)整以前年度財(cái)政撥款-財(cái)政撥款收入
老師能給我說一下具體的借貸分錄嗎
也就是把收入和費(fèi)用都通過這個(gè)科目過去,其他的就是正確分錄處理。 先把去年的分錄沖紅,再做去年應(yīng)該做的正確分錄。
也就是把收入和費(fèi)用都通過這個(gè)科目過渡,其他的就是正確分錄處理。 先把去年的分錄沖紅,再做去年應(yīng)該做的正確分錄。