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老師,內(nèi)賬已付款,對(duì)方有的開發(fā)票有的未開發(fā)票,是直接入成本費(fèi)用,還是先做往來再入成本費(fèi)用呢

2023-05-29 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-29 14:35

你好,內(nèi)賬已付款,是可以直接入成本費(fèi)用核算 的

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快賬用戶8204 追問 2023-05-29 14:37

現(xiàn)在主要是老板沒事就叫查已付多少,對(duì)方開票多少,這種我要怎么做賬,查起來才方便呢,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-29 14:38

你好,查已付多少,對(duì)方開票多少 那你可以先通過預(yù)付賬款核算,取得發(fā)票了就沖銷預(yù)付賬款(這樣可以方便查)

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快賬用戶8204 追問 2023-05-29 14:39

我做了一年的賬,現(xiàn)在想這樣做,那前面的賬就先不調(diào)分錄,還是怎么做好啊

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齊紅老師 解答 2023-05-29 14:40

你好,個(gè)人建議是把之前的按我上面回復(fù)的那樣調(diào)整過來

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快賬用戶8204 追問 2023-05-29 14:41

如果裝訂了,可以不改裝訂的憑證,在電腦上改就行了么

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快賬用戶8204 追問 2023-05-29 14:42

如果不如成本,還有個(gè)問題 就是查成本時(shí),我就還要加上預(yù)付沒開票的那部份

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快賬用戶8204 追問 2023-05-29 14:44

除了做預(yù)付,還可以做到應(yīng)收款嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-29 14:44

你好,既然是修改,那電腦里面和紙質(zhì)的憑證是需要同步更正才是的?

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快賬用戶8204 追問 2023-05-29 14:45

那這樣一年的憑證這樣改工作量就很大,還有修改期間怎么查賬呢

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齊紅老師 解答 2023-05-29 14:45

你好,修改期間,不影響正常的查賬啊?

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你好,內(nèi)賬已付款,是可以直接入成本費(fèi)用核算 的
2023-05-29
你好。沒有付款掛往來。借方正常計(jì)入費(fèi)用。
2022-12-07
可以的,當(dāng)月有收入,當(dāng)月做成本就可以的,這個(gè)收入和成本需要匹配,然后下個(gè)月發(fā)票到了,你在紅沖之前的成本再做發(fā)票的。
2023-04-07
你好 這個(gè)你先放到預(yù)付賬款,后面發(fā)票來的時(shí)候才做到成本里面的
2023-04-16
你好可以的 可以這么做的
2024-11-17
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