你好 這個你先放到預(yù)付賬款,后面發(fā)票來的時候才做到成本里面的
我公司有很多的預(yù)付款,發(fā)票還沒有拿到,我可以直接做成成本嗎?到時候匯算清繳時扣除
請問,在沒有收到銀行手續(xù)費發(fā)票之前,我是先做預(yù)付賬款,等收到了發(fā)票再沖還是直接做到財務(wù)費用里,等收到專票了再沖財務(wù)費用?
老師,請問服務(wù)行業(yè)支付出去的成本對方?jīng)]給開票,我可以直接計入成本費用嗎?下個月就能取得發(fā)票。還是先做預(yù)付款然后發(fā)票到了再計入成本費用?
老師做內(nèi)賬的時候,預(yù)付貨款時直接入成本里面,發(fā)票有沒有到做個登記就行,還是說先做預(yù)付款等發(fā)票到了再做成本呢?
老師,內(nèi)賬已付款,對方有的開發(fā)票有的未開發(fā)票,是直接入成本費用,還是先做往來再入成本費用呢
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計提所得稅,計提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對方公司有往來,就是第一筆的時候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對方付款了,這樣我這個往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個款對方最后還是會給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個科目是不是要一直用,不能換
你好老師個體戶經(jīng)營超市開業(yè)招待費會計分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個月報了未開票收入。這個月要開票嗎?現(xiàn)在報關(guān)單還看不到
老師:工會經(jīng)費支出可以扣工資薪金的百分之二,這個工會經(jīng)費是單位交一部分,員工交一部分,作為工會活動經(jīng)費,這個百分之二十是發(fā)生活動經(jīng)費支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機器的,怎么入賬,大約用個一兩年報廢
民非企業(yè)需要在國家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報工商年報嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
收到貨款專票是按照含稅價入成本嗎?開票收入直接含稅算主營業(yè)務(wù)收入不核算稅呢?
不是的,你這個是不含稅的金額的