您好,對(duì)的,您就一開始作為費(fèi)用了
請(qǐng)問一下,我們公司委托別的公司研發(fā)一個(gè)軟件,合同條款這么寫屬于我們的研發(fā)費(fèi)用嗎且合同需要備案嗎(本合同所涉及之乙方自有軟件,乙方對(duì)其擁有完全的知識(shí)產(chǎn)權(quán),甲方基于本合同對(duì)該部分享有不可撤銷的永久使用權(quán),且有權(quán)銷售給對(duì)應(yīng)客戶使用;項(xiàng)目中所產(chǎn)生新技術(shù)成果的,可形成知識(shí)產(chǎn)權(quán)的,甲方擁有其知識(shí)產(chǎn)權(quán)。)
老師,我們支付知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用但是沒有申請(qǐng)成功這部分錢可以入研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,研發(fā)費(fèi)用立項(xiàng)。研發(fā)成功就會(huì)形成知識(shí)產(chǎn)權(quán),研發(fā)失敗就全部費(fèi)用化 是這樣嗎 我們公司還沒研發(fā)就直接形成了知識(shí)產(chǎn)權(quán) 這個(gè)怎么處理
我們有一個(gè)項(xiàng)目是完全委托外部研發(fā)的,形成了知識(shí)產(chǎn)權(quán),請(qǐng)問我賬務(wù)如何處理呢?是借:無(wú)形資產(chǎn)貸:銀行存款,然后逐年逐月攤銷到無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用,還是直接入到委托外部研究開發(fā)費(fèi)用?因?yàn)榻痤~有200萬(wàn)左右,一次性入費(fèi)用對(duì)凈資產(chǎn)的影響較大,所以比較糾結(jié)。
我們有個(gè)研發(fā)項(xiàng)目是費(fèi)用化的,沒有資本化,但是我不知道費(fèi)用化不用申請(qǐng)軟著的,我就讓研發(fā)部去申請(qǐng)了軟著,這樣會(huì)造成什么影響嗎
老師,請(qǐng)問我們臨時(shí)喊人來(lái)維修電,電工需要開票需要哪些東西?個(gè)人
教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)收到一張排污費(fèi)的發(fā)票怎么做賬,涉及環(huán)境保護(hù)稅沒
工商年報(bào),里面的納稅總額,包括哪些,包括進(jìn)項(xiàng)的關(guān)稅?不都是銷項(xiàng)嗎
老師,我已每公斤70的價(jià)格收購(gòu)活體水蛭苗養(yǎng)殖,總計(jì)21噸,借,原材料,貸銀行 然后投入出庫(kù)養(yǎng)殖,借生產(chǎn)成本,貸,原材 這樣子做分錄,對(duì)嗎?
我們商品有質(zhì)量問題,需要賠付客戶十萬(wàn)塊錢,走售后費(fèi)用,但是對(duì)方客戶不能給開票,可以給開收據(jù)和提供賠付協(xié)議。走營(yíng)業(yè)外支出對(duì)我公司有影響嗎?
計(jì)提工資.計(jì)提個(gè)人所得稅這樣做對(duì)嗎? 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納個(gè)人所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款
老師你好,一般納稅人,企業(yè)所得稅,一季度申報(bào)一次嗎
老師,請(qǐng)問一般納稅人購(gòu)買生產(chǎn)產(chǎn)品的機(jī)械零星配件都是取得的銷貨清單單據(jù),然后入賬作為企業(yè)的成本,這些成本在稅務(wù)哪里能作為企業(yè)的稅前扣除成本嗎?
你好老師咨詢個(gè)問題,公司以完善檔案為理由,要我們的戶口本和結(jié)婚證資料,這個(gè)合法嗎
請(qǐng)問老師,勞務(wù)派遣公司,是一般納稅人,選擇差額征稅,選擇差額部分開普票+其余部分開專票,我司是用工單位,支付的勞務(wù)費(fèi)是20萬(wàn)元,那么勞務(wù)公司按照上述部分開普票+部分開專票,應(yīng)該怎么給我是開具發(fā)票?
我們公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)只有人工成本代理費(fèi)這些直接形成的 正常嗎
沒有其他的嗎這個(gè)
沒有 是創(chuàng)業(yè)來(lái)的就自帶的這種技術(shù)應(yīng)該 這種可以嗎 加計(jì)扣除 只歸集工資 代理費(fèi)
可以,這個(gè)是可以1的
也沒有立項(xiàng)過
可以這樣的,這個(gè)可以解釋
那這種是不是就直接通過研發(fā)支出-資本化歸集 并同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)里?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
申請(qǐng)高新的話 這個(gè)需要補(bǔ)立項(xiàng)嗎
老師,我們委托境內(nèi)研發(fā)的項(xiàng)目,委托對(duì)方試制,對(duì)方開的發(fā)票是 13%的勞務(wù)*其他加工勞務(wù) 不是研發(fā)項(xiàng)目類別的 會(huì)影響我們加計(jì)扣除嗎
你說(shuō)除了研發(fā)影響加計(jì)扣除的?
老師剛剛說(shuō)的那個(gè)創(chuàng)業(yè)帶來(lái)的技術(shù)那個(gè),后面需要補(bǔ)立項(xiàng)嗎以及把這個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)生的人工費(fèi)用拆出來(lái)單獨(dú)歸集嗎,在申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的時(shí)候不是需要填項(xiàng)目數(shù)量嗎
補(bǔ)立項(xiàng)的,需要填數(shù)量的這些