你好,這個(gè)要看差額部分對(duì)方實(shí)際是多少金額。
老師您好!差額征稅的勞務(wù)派遣服務(wù)開票:是開2張票,勞務(wù)派遣公司的管理費(fèi)部分開稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(可以選擇開專票也可以選擇開普票);工資社保部分不需要納稅,開具稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(只能開普票)。這種開票方式可以嗎?
請(qǐng)問這句差額扣除部分,不得開具增值稅專用發(fā)票。怎么理解呀?比如:勞務(wù)派遣公司選擇差額納稅,收到100萬,其中90萬工資,10萬服務(wù)費(fèi)。開票選擇差額的。怎么開票呢?
請(qǐng)問小規(guī)模勞務(wù)派遣公司選擇差額征稅,那么(價(jià)款+費(fèi)用-工資)×5%,這部分可以開專票嗎?
一個(gè)小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司,已經(jīng)選擇了差額征收,對(duì)家公司要求工資部分開普票,利潤部分開專票,具體要怎么操作?
勞務(wù)派遣小規(guī)模公司,總金額30萬,差額部分25萬,管理費(fèi)5萬,要求5萬專票,25萬普票,請(qǐng)問開具發(fā)票時(shí),需要選擇差額征稅-全額開票或差額征稅-差額開票嗎?如果要選,請(qǐng)問專普票分別選什么?
老師,購買的二手電子設(shè)備怎么折舊?
老師,小規(guī)模上季度有一筆收入重復(fù)入賬了。我是應(yīng)該在這期做負(fù)數(shù)沖掉,再去調(diào)上期報(bào)表嗎。需要調(diào)哪幾個(gè)表啊。
老師好,公司是一般納稅人,老板早上說把一份合同轉(zhuǎn)讓給別人,問會(huì)產(chǎn)生什么費(fèi)用或者對(duì)自己公司有沒有影響,請(qǐng)問這該怎么回復(fù)
老師,你好!我去年報(bào)了中級(jí)三科,但是一科都沒有參加考試,我今年報(bào)的話,過一科或者兩科明年成績(jī)還有效嗎?
老師,個(gè)體戶2025年這1月開票開了50萬,2024年人工成本51萬。其實(shí)2025年開的收入就是給24年人發(fā)的工資。申報(bào)個(gè)稅放在了24年,如果放在25年1月申報(bào)個(gè)人所得稅又要交很多。然后提交電子稅務(wù)局提示沒有匹配到稅務(wù)發(fā)票,這個(gè)怎么辦呢?急死了
餐費(fèi)可以開專票嗎?取得或者開具
電子稅務(wù)局怎么申請(qǐng)開通發(fā)票功能
工程監(jiān)理合同是否要交印花稅?
合同只簽了9000元,但是有附加的差旅費(fèi)500元,可以開票對(duì)公支付嘛,那這500元還需要合同嘛
商貿(mào)業(yè),同一個(gè)產(chǎn)品,叫法有差異,購進(jìn)跟銷售發(fā)票上稅收分類編碼跟產(chǎn)品名稱不一致有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,比如勞務(wù)公司取得的的勞務(wù)費(fèi)是20萬元,需要支付的勞務(wù)工資是15萬元,差額是5萬元,這5萬元只能開具普票,按照選擇差額計(jì)稅可以部分開普票+其余部分開專票,那專票是怎么開具的?
你好,專票就正常開,開人工費(fèi)或者勞務(wù)費(fèi)。
老師,差額部分按照5萬元開普票,那么專票按照多少萬元開?
你好,專票你開15萬就好了。
也就是,勞務(wù)公司取得總共20萬元-差額5萬元(開普票:稅率5%)=15萬元(開專票:稅率5%)?稅率理解的對(duì)嗎?
你好,是的,就是這樣子理解。
老師,勞務(wù)公司那給我司開的專票部分,我司是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金嗎?
專票的話是可以抵扣的。
老師,勞務(wù)公司選擇差額征稅,有好幾種開票方式,是嗎?
你好,有2種,差額開票,全額開票。
老師,還有一種,差額開增值稅專用發(fā)票+扣除額開普票吧?
嗯,發(fā)票種類可以自己選擇。