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老師,個體戶2025年這1月開票開了50萬,2024年人工成本51萬。其實2025年開的收入就是給24年人發(fā)的工資。申報個稅放在了24年,如果放在25年1月申報個人所得稅又要交很多。然后提交電子稅務(wù)局提示沒有匹配到稅務(wù)發(fā)票,這個怎么辦呢?急死了

2025-06-27 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-27 14:27

那你2024年當(dāng)是怎么做的? 可以寫說明跟稅務(wù)局解釋

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快賬用戶7612 追問 2025-06-27 14:29

2025年1月開了票,收了工程款。2025年1月發(fā)了2024年的工資,就把這個人工成本申報在2024年12月了

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:31

寫一個說明吧,你申報個稅提前申報了,提前申報的。

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快賬用戶7612 追問 2025-06-27 14:36

提前申報會不會被要補繳稅款啊

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:38

不好說,你就說你是計提了之后申報的個稅

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快賬用戶7612 追問 2025-06-27 14:50

真是太難了

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:51

你們開發(fā)票開的晚了吧

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快賬用戶7612 追問 2025-06-27 14:53

甲方?jīng)]有跟我們做結(jié)算,所以發(fā)票金額要等甲方通知才能知道開多少

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快賬用戶7612 追問 2025-06-27 14:54

以前的系統(tǒng)也不會做這樣的提示,現(xiàn)在這個系統(tǒng)又這樣提示。誒

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:57

你納稅義務(wù)完了,你應(yīng)該做無票收入,或者是你提前開出發(fā)票。

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24 年 1 月通常不用就該筆收入交個人所得稅。因為紅沖及重開發(fā)票應(yīng)調(diào)整 23 年賬務(wù),將相關(guān)收入確認(rèn)在 23 年。24 年 1 月申報時,按調(diào)整后的 23 年 12 月實際收入情況填寫,該筆收入不體現(xiàn)在當(dāng)月申報數(shù)據(jù)中,匯算清繳時再按調(diào)整后全年數(shù)據(jù)申報。若為定期定額征收,紅沖對當(dāng)期影響可能不大,但年度匯算時應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)說明情況。
2025-04-25
您好,這種請況:在25年1月申報24年第四季度的增值稅時要按35萬申報并繳納增值稅。 然后沖紅的發(fā)票在25年2月申報1月份的時候申報
2025-03-12
你好,那你實際發(fā)生的成本是多少?不看支付出去的,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。
2025-01-14
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)了就算做完了 所得稅是報生產(chǎn)經(jīng)營個稅的
2020-12-28
您好,對的,就是這個意思的了
2023-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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