你好,最多就是申請(qǐng)不過而已
您好,老師,同一個(gè)項(xiàng)目,軟著提前申請(qǐng)下來了,但是項(xiàng)目還沒有完成,之后的研發(fā)費(fèi)用還能加計(jì)扣除嗎? 軟著的完成時(shí)間,是不是就標(biāo)志著,研發(fā)項(xiàng)目結(jié)束了?
請(qǐng)問公司申請(qǐng)軟著的費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目,申請(qǐng)的軟著需要在賬面上體現(xiàn)無形資產(chǎn)嗎?還是計(jì)入研發(fā)支出其他費(fèi)用里面呢?目前公司只是費(fèi)用化還未形成無形資產(chǎn),只是目前申請(qǐng)了軟著,研發(fā)的項(xiàng)目也是有立項(xiàng)的。
你好老師,我們企業(yè)是技術(shù)服務(wù)型企業(yè),去年設(shè)立了5個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,賬上也按研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行歸集的,今年4月份申請(qǐng)了軟件著作權(quán),然后下發(fā)證書,想請(qǐng)教老師這個(gè)軟件著作權(quán)證必須計(jì)入無形資產(chǎn)么?如果必須我的入賬價(jià)值是什么,去年的研發(fā)費(fèi)用按費(fèi)用化進(jìn)當(dāng)期損益了。
老師你好,我們公司在申請(qǐng)高新的時(shí)候,中介說我們知識(shí)產(chǎn)權(quán)太少,就做了幾個(gè)軟著,算到研發(fā)項(xiàng)目里了。記為RD01、RD02這類的。但是我們平常賬上并沒有軟著相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用支出。請(qǐng)問1.要把軟著列為到研發(fā)項(xiàng)目里面嗎? 2.軟著方面沒有研發(fā)費(fèi)用支出,那應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
我們有個(gè)研發(fā)項(xiàng)目是費(fèi)用化的,沒有資本化,但是我不知道費(fèi)用化不用申請(qǐng)軟著的,我就讓研發(fā)部去申請(qǐng)了軟著,這樣會(huì)造成什么影響嗎
我們是一個(gè)三方的運(yùn)輸公司 之前發(fā)工資是走平臺(tái) 現(xiàn)在平臺(tái)用不了 上游公司把錢直接打到我們公司了 我們?cè)趺窗彦X發(fā)給司機(jī) 司機(jī)不固定 沒有辦法交社保
老師,麻煩問一下,貨物從工廠,先是走香港,這段是公路,然后從香港走空運(yùn),報(bào)關(guān)單上?什么運(yùn)輸方式
請(qǐng)問老師,總公司是一家有醫(yī)療檢測(cè)許可證的公司A,在省會(huì),但是公司為了節(jié)約成本,把檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室搬到了外地區(qū)縣,并重新注冊(cè)了一家100%控股的檢測(cè)公司B?這樣還是由總公司對(duì)外承接業(yè)務(wù),然后發(fā)送樣本到B公司檢測(cè),像這種情況,總公司還是給醫(yī)院開檢測(cè)服務(wù)免增值稅的發(fā)票,稅務(wù)上合規(guī)嗎
老師,我問下,我們是賣房車的。都是個(gè)人,我們開發(fā)票是開給誰?
老師,諾諾開票是怎么開呀
我的日記賬和科目余額表對(duì)不上是什么原因
老師,資產(chǎn)負(fù)債表不平,從哪里開始查啊,這種情況該怎么處理呢,
一個(gè)員工在兩個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅 因?yàn)槠綍r(shí)都未超過5000 沒有繳納個(gè)稅 次年匯算清繳合并未超過12萬需要繳納個(gè)稅嗎?
個(gè)人所得,勞務(wù)報(bào)酬所得怎么做賬
補(bǔ)繳2024年賣車的增值稅及附加稅,報(bào)表都已改到2024年屬期,憑證寫到了25年現(xiàn)在,交的增值稅可以沖減未分配利潤(rùn)嗎
對(duì)方知道我們這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目是費(fèi)用化的嗎?申請(qǐng)平臺(tái)
不知道的,除非他們來查賬
那怎么會(huì)申請(qǐng)不通過呢
那不好說,看他們的審核
好的謝謝
不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步