同學(xué),你好 分錄一,是直接付業(yè)務(wù)招待費(fèi) 分錄二,是把庫存商品給對方,當(dāng)作業(yè)務(wù)招待費(fèi)
外購禮品用于招待,一定要:先借 庫存商品 貸 銀行存款 ;然后 借 銷售費(fèi)用-招待費(fèi) 貸 庫存商品,嗎?是否可以直接:借 銷售費(fèi)用-招待費(fèi) 貸 銀行存款?
借:管理費(fèi)—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 視同銷售部分把它調(diào)成 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅 如何調(diào)賬?
公司贈送給顧客禮品,分錄借:銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷),請問是不是進(jìn)入銷售費(fèi)用不用代扣個稅,進(jìn)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要代扣個稅呀?
請問,小規(guī)模納稅人買了一個名牌包贈送給客戶,兩個分錄,那個對?第一:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款。第二:借:銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的專用發(fā)票,分錄借銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 16824.69,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2187.21,貸銀行存款19011.9,借銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)2187.21,貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2187 21,這樣對嗎?
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
老師庫存區(qū)分是自產(chǎn)的和外購的不是企業(yè)自產(chǎn)的嗎?
同學(xué),你好 庫存商品是自產(chǎn)的
那我買粽子直接送客戶我就直接按照分錄一處理嗎?不需要視同銷售嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
但是老師我們員工福利也是按照分錄一處理的,但是是要填寫視同銷售那張表的呀
同學(xué),你好 員工福利,不放在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面
老師我意思是贈送員工月餅的的時候是借:管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬。借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。這個不是按照視同銷售處理的嗎?填寫了A105010表
同學(xué),你好 這個不是視同銷售