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2019年的一張餐飲費的進項發(fā)票 現(xiàn)在稅管員讓我們做進項轉(zhuǎn)出去 怎么操作呢

2023-05-28 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-28 11:16

您好,這個餐飲未稅金額咱是記得哪個科目啊,把這個進項稅計這個費用里 比如:借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶6952 追問 2023-05-28 11:23

稅務(wù)局那邊怎么操作呢

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快賬用戶6952 追問 2023-05-28 11:23

主要所屬稅局跨了很久

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齊紅老師 解答 2023-05-28 11:25

您好,咱需要更正這張發(fā)票進項勾選的月份的增值稅申報表,還要更正這張發(fā)票使用年度的年度匯算清繳表,因為費用變動了

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快賬用戶6952 追問 2023-05-28 11:32

老師 謝謝您 這個張發(fā)票是2019年的了 嗚嗚

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齊紅老師 解答 2023-05-28 11:34

您好啊,別焦急,我也碰到了,把2019年12月份增值稅申報表更正一下,這個進項沒有多少的話,2019年年度匯繳表不要去更正了,這是要納稅調(diào)減,不更正稅務(wù)不說的

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快賬用戶6952 追問 2023-05-28 11:34

那我改了這些 是不是會涉及滯納金?

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快賬用戶6952 追問 2023-05-28 11:36

我看了下我那張發(fā)票是不含稅1449.06 稅額86.94元 那我就先改增值稅申報表

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齊紅老師 解答 2023-05-28 11:38

您好,如果201912有交增值稅的話,當(dāng)然的滯納金的。86.94沒多少,不要更正年報了,太麻煩了

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快賬用戶6952 追問 2023-05-28 12:02

謝謝小天老師

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齊紅老師 解答 2023-05-28 12:09

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,這個餐飲未稅金額咱是記得哪個科目啊,把這個進項稅計這個費用里 比如:借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2023-05-28
是的,一般情況下需要等到季度報稅時進行調(diào)整。在此之前,保持原賬目不變,避免錯誤記錄。
2024-09-23
你好!借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費就可以的
2021-04-09
那么修改12月的增值稅申報表,在附表2進項轉(zhuǎn)出
2024-03-14
同學(xué)你好 附表二里面填寫的
2021-09-26
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