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老師,接到專管員電話,公司前會(huì)計(jì)有抵扣一張餐費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,現(xiàn)在讓處理,我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話是不是只能等到十月報(bào)稅的時(shí)候才可以操作,現(xiàn)在是做不了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

2024-09-23 09:11
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-23 09:15

是的,一般情況下需要等到季度報(bào)稅時(shí)進(jìn)行調(diào)整。在此之前,保持原賬目不變,避免錯(cuò)誤記錄。

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是的,一般情況下需要等到季度報(bào)稅時(shí)進(jìn)行調(diào)整。在此之前,保持原賬目不變,避免錯(cuò)誤記錄。
2024-09-23
你好,可以不用勾選的,以后有了銷項(xiàng)之后再勾選就可以的。 做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。
2021-11-04
你這個(gè)對(duì)應(yīng)需要做借xx 負(fù)數(shù), 借進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出做借xx 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣就一致了, 2你好,這個(gè)附表4之前實(shí)際抵減嗎,實(shí)際抵減,你這個(gè)對(duì)應(yīng)納稅調(diào)減 填寫,這個(gè)你這個(gè)對(duì)應(yīng)做分錄,借為交增值稅,負(fù)數(shù),貸營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù) 沖掉之前抵減的
2021-04-29
您好 應(yīng)該您開具紅字發(fā)票信息表 然后提交審核通過 下個(gè)月申報(bào)就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-22
您好,填報(bào)到附表二以前是23b.
2022-07-14
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