你好 你再修改 能抵扣的需要價稅分開 你現(xiàn)在能分出具體的是哪些業(yè)務的嗎
老師,已認證的進項票,我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方,申報7月份增值稅時要做進項稅額轉(zhuǎn)出,但7月未收到銷售方的負數(shù)發(fā)票,未入賬,導致我司賬面上跟增值稅申報表的數(shù)據(jù)對不上,這樣的話有稅務風險嗎
查歷史賬和納稅申報記錄發(fā)現(xiàn),小規(guī)模納稅人季報2021年1-3月的增值稅申報表上3%稅率的不含稅銷售額和賬上1-3月的收入金額不一致,請問可能是什么原因?
老師,22年這樣作賬的話,不體現(xiàn)稅額。我們公司是去年7月開始變更一般納稅人,所以導致賬和增值稅納稅申報表對不上。增值稅納稅申報表的銷售額+稅額是分開累計的。跟賬對不上。
公司處置了固定資產(chǎn),做賬走的資產(chǎn)處置損益,增值稅納稅申報表數(shù)據(jù)是根據(jù)開票額自動獲取,這樣就導致利潤表銷售額和增值稅報表銷售額不一致
問下去年2023年12月份銷售收入少做了,今年會計上應該怎么更正,稅額是對的,就是收入不對,和增值稅納稅申報表上不一樣
老師,看圖。我現(xiàn)在就是賬和納稅申報表銷售額,稅額對不上。我們公司是去年7月變更一般納稅 人
二二年小規(guī)模不是有一個優(yōu)惠政策嗎?
這免稅的稅率小規(guī)模你開的,你看一下你開的是免稅的嗎?如果是的話,這個是正確的,然后你申報的時候,這個小規(guī)模的銷售額你填寫錯了,應該是1000 免稅的稅額是1000乘以3%,這個就不要體現(xiàn)了。
老師,22年增值稅免稅,但變更一般納稅人后。增值稅納稅申報表,稅額也累計到了累計數(shù)了。
不對吧 小規(guī)模的和一般納稅人的不合并 增值稅是分開的
老師,我的賬沒有體現(xiàn)稅額,是納稅申報表上體現(xiàn)了,是自動的。
老師現(xiàn)在納稅申報表稅額是累計到了呀,所以我不知道是我的賬錯了,還是增值稅納稅申報表錯了
老師,是不是作賬的時候先體現(xiàn)稅額,后面再另作筆分錄免稅呢
你看你發(fā)票是不是免稅的稅率 是的話借銀行 貸主營業(yè)務收入 這個對 理解吧
如果理解的話,你申報的時候,這個不含稅的銷售額就填寫主營業(yè)務收入的那個金額
老師,小規(guī)模的,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,營業(yè)外收入,可以嗎
不可以 你這樣增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入100 增值稅銷售額填寫100