你好,學(xué)員,這個(gè)很有可能做賬錯(cuò)誤的
您好!請(qǐng)問2020年3月,小規(guī)模納稅人,季度開票30萬,稅率1%,稅務(wù)申報(bào)時(shí)要求報(bào)表上不含稅額是除以1+1%。稅額按照不含稅額*3%塡報(bào),那我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報(bào)時(shí),1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
查歷史賬和納稅申報(bào)記錄發(fā)現(xiàn),小規(guī)模納稅人季報(bào)2021年1-3月的增值稅申報(bào)表上3%稅率的不含稅銷售額和賬上1-3月的收入金額不一致,請(qǐng)問可能是什么原因?
老師,請(qǐng)問一下增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)摸納稅人)中的1%征收率的不含稅銷售額填在哪一欄啊,我們廠有3%征收率和1%征收率的
我公司是小規(guī)模納稅人,2023年1季度的開票稅率是1%,3月份有未開票收入,我按照1%計(jì)算出不含稅金額填入未開票收入申報(bào)表中,但我會(huì)計(jì)賬上1-3月是按3%計(jì)提的增值稅,這樣做有問題嗎?然后發(fā)現(xiàn)稅會(huì)之間的稅額差異有50多元,申報(bào)表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價(jià)計(jì)算得出的,導(dǎo)致不含稅收入是比實(shí)際收入多,請(qǐng)問這種 情況下要怎么處理才合適呢
零申報(bào)公司要做哪些賬?
你好!有稅務(wù)師報(bào)考班嗎
可以拿公司的凈利潤(rùn)來裝修公司
老師,7月的工資已經(jīng)發(fā)放完畢,個(gè)稅也報(bào)完了,但是現(xiàn)在有一個(gè)人的工資算漏了,然后補(bǔ)發(fā),個(gè)稅怎么弄
您好老師,臨時(shí)工如何申報(bào)個(gè)稅,跟咱正式員工的工資薪金一樣申報(bào)嗎?
裝訂賬本的時(shí)候,第一張放什么?
請(qǐng)問老師,商場(chǎng)買一贈(zèng)一活動(dòng)如何確認(rèn)收入?如何記賬?
公司凈利潤(rùn)拿來投資分公司需要交稅嗎
請(qǐng)問下個(gè)體戶定期定額需要做賬嗎
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),每天15小時(shí)學(xué)習(xí),需要多久能勝任一般會(huì)計(jì)工作?能速成么?
賬面確認(rèn)的收入應(yīng)該和報(bào)稅時(shí)收入一致吧,而且賬面的應(yīng)交增值稅小于申報(bào)的和已交的應(yīng)交增值稅,是賬面有少確認(rèn)收入的分錄?
賬面確認(rèn)的收入應(yīng)該和報(bào)稅時(shí)收入一致吧,而且賬面的應(yīng)交增值稅小于申報(bào)的和已交的應(yīng)交增值稅,是賬面有少確認(rèn)收入的分錄? 是的,學(xué)員